质量部工作程序

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资源描述

质量部工作程序质量部负责外购配套设备、元气件、原材料及外协件的进厂检验、半成品加工检验、成品检验。1、检验员在接到物流部检验通知后,按检验大纲的要求进行外购件的检验,不合格品拒收,填写质量反馈单给物流部,由其联系合格供方进行退货处理,合格品仓储部才准许入库,并填写相应进货检验记录,在其备注中对不合格品情况加以说明。2、检验员在接到生产部外协件检验通知后,按检验大纲的要求进行外协件的检验,不合格品拒收,填写质量反馈单给物流部处理,合格品准许留用,并填写相关油漆件、电镀件检验记录,在记录备注中对不合格情况加以说明。3、检验员对半成品加工过程跟踪检验,不合格半成品不允许进入到下一工序,并填写工序质量记录卡,直至合格后检验员在工序质量记录卡专检人项后打“√”并盖章确认后方可进入到下一工序;4、检验员在接到生产部填写的成品报交单和工序质量记录卡后,按检验大纲的要求对成品进行检验,在不能达到设计和工艺要求的情况下不能挂合格证,填写成品检验记录,开具不合格处置单交车间处理,经返工、返修后合格,检验员须重新验证合格与否,在已填写成品检验记录相关项目后记录结果并盖章确认后方可挂合格证。5、检验员在发现不合格情况时,应及时反馈给相关部门,对不能及时解决的问题,应及时汇报部门经理,由部门经理报请分管副总经理协调;6、质量分部负责质量工作周统计,每周五报部门经理在周生产例会上通报;统计月度产品一次送检合格率,月初将上月统计表报部门经理在月度质量例会上通报,报分管副总经理审阅。

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