工程材料采购管理办法

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资源描述

工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。四、1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。五、采购决算规定:1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。六、材料入库程序:1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由质检员(相应工程管理人员),按照采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料统一审核。3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现严肃处理5、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相符,一月一盘点。六、1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。七、施工单位领用材料,必须办理领用手续,填写《出库单》工程部相关管理人员签字后方可出库。八、:1、施工现场造成的废旧材料,由工程部统一落实安排入库保管。2、库管及时向副总汇报废旧材料情况及处理意见。九、工程完工后各部门对该工程所使用的材料情况进行梳理、核查后出具书面报告,报总经理审核。

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