纠正预防措施报告

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资源描述

报告编号报告主题发出部门责任部门发生日期提出日期订单号产品名称订单数量生产数量不良数量问题描述(由发出部门填写):要求回复时间:年月日前提出人:原因分析(由责任部门填写):实施改进方案及具体执行日期(由责任部门填写):1.改进方案:2.执行日期:分析人:纠正措施(由责任部门填写):执行/完成日期:制订人:预防措施(由责任部门填写):执行/完成日期:执行人:纠正预防措施实施成效追踪与验证:是否结束:□是□否□实施有效,合格,验证证据文件号码:审核:分发部门:□生产部□品管部□采购部□业务部□工程部□总经理FM-QC-13-A不合格类别:□来料检验□制程检验□成品检验□客抱怨或投诉□客验货不合格□内部系统稽核整改□客户验厂整改□第三方审核整改□品质会议□其它_____________.纠正期限:□当天□3天内□一周内□指定时间:__________.□实施无效不合格,需另重新执行纠正和预防措施报告。验证时间验证人(管代)注:责任部门制订纠正预防措施时须结合实际且切实执行,每个措施皆要求从根本原因进行分析并有具体的实施及完成时间,否则验证部门有权拒收验证。验证不合格请描述证据:XXXX有限公司纠正预防措施报告

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