程序文件文件编号Q/BFB-7.5.5-01-2003版本号/修改状态A/07.5.5产品防护控制程序页码第1页共3页1.目的为对物资及产品在搬运、储存、包装、防护和交付等环节中采取有效的控制,防止造成损坏,确保产品质量及安全。2.范围适用于本公司从原材料、辅助材料进公司到产品交付出公司的全过程。3.职责3.1财务部负责原材料进厂入库和成品出库的过程控制;并负责产成品的运输、交付的过程管理;3.2工程部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。3.3生产部负责加工制造过程中的控制。4.定义:无5.工作程序5.1搬运控制5.1.1本公司所采购的物资,在搬运前,质检人员须按产品质量要求认真检验并做好交接手续;5.1.2原材料、辅助材料、半成品、产品的运输及生产车间中转环节均须采用合适的工位器具、搬运设施和车辆等搬运工具,防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏。5.1.3在搬运中须保护好产品标识和检验标识,防止丢失或擦掉;5.1.4对搬运人员进行技术和安全知识的培训。5.2贮存过程5.2.1仓库环境仓库环境要求堆放区域界限明确,通风、干燥、明亮、清洁,摆列整齐并配好明确标识;5.2.2入库品的验收质检人员及仓库管理人员应对入库物资(原材料、半成品、产品)进行验收,并填写物资《入库单》。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致,检查搬运是否造成质程序文件文件编号Q/BFB-7.5.5-01-2003版本号/修改状态A/07.5.5产品防护控制程序页码第2页共3页量损坏,有关凭证上是否有产品的标识和合格签证,产品是否适宜本仓库储存,产品的质量是否符合要求。凡不具备上述条件的不准入库;5.2.3贮存品的堆放要求入库的物资须摆放整齐,摆放要便于清点和搬运;5.2.4贮存品的标识产品摆放应给于标识,标识应符合《标识和可追溯性控制程序》;5.2.5贮存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度,仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及物料标识牌变更。经常盘点库存物资,帐物卡应一致,不一致应做盈亏报表,经公司领导批准后进行调整;5.2.6贮存品的定期检查仓库管理人员每月对贮存品定期检查。如发现损坏等质量问题,应开《报废申请单》通过工程部复检,并做好库存品的检验记录;5.2.7超期物资的处理仓库应对超过一年无流动的呆滞物料进行提报,以便业务部门进行消化处理,减少积压;5.2.8贮存品出库控制仓库管理人员应核对领物凭证,正确无误时才允许发放贮存品。所有发出的物品应要求领物人验证质量和数量,并办理必要的登记。贮存品发放应遵守先进先出的原则。5.3包装控制5.3.1包装的设计包装的设计应保证产品在其内部的稳固和安全,防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识应符合技术标准的规定且清晰、准确;5.3.2包装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响;5.3.3顾客对包装的设计有特殊要求时,应由采购业务部提供资料,由工程部按顾客要求重新设计包装,在符合国家标准的前提下,设计方案须经顾客方审定认同后方可使用;5.4防护控制程序文件文件编号Q/BFB-7.5.5-01-2003版本号/修改状态A/07.5.5产品防护控制程序页码第3页共3页5.4.1当产品尚未发货仍属于本公司时,仓库管理人员应按《仓库管理制度》对产品进行防护和管理,并做好保管记录;5.4.2仓库应随时保持通风、干燥、清洁,物资堆放区域须划分明确,对宜变质的物资须按《仓库管理制度》进行特殊保管;5.4.3防护期产品应于本公司物资实行隔离管理,并注明标识,予以区别;5.4.4仓库管理人员应按月对库存物资进行检查,并报告库存品的状况,发现物资损坏、变质应通知相关部门评审处理。5.5交付控制5.5.1财务部严格按凭证控制产品出仓,《发货通知单》上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证上数额不得涂改。5.5.2采购业务部应派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客,货物须卸在指定场所,做到不混规格,不遗漏数目;6.相关文件和记录6.1Q/BFB–7.5.3-01-2003《标识和可追溯性管理制度》6.2Q/BFB–8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》6.3Q/BFB–8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程序》6.4Q/BFB–8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程序》6.5Q/BFB–7.2.2-01-2003《合同评审程序》6.6《仓库管理制度》6.7《入库单》6.8BF/QJ–37《物料收发台帐》6.9BF/QJ–38《成品入库台帐》6.10BF/QJ–39《成品日结表》批准审核编制日期日期日期