内部日常管理办法文件编号版本A.0IQC管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NGOK供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据收货单送检单MIL-STD-105EII抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单限期改善通知书制定审核核准材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样贴绿PASS标签IQC检验相关部门决定特采挑选退货仓库入仓置退货区贴黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果定内部日常管理办法文件编号版本A.0供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NNGOKNGOKIQCIPQCQE/IQC工程师供应商IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC工程师来料检验规范书IQC来料不良检测报告IPQC巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制定审核核准品质异常联络单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常跟进回复结果跟进改善结果结案提出处理对策知会采购部继续跟进供应商回复日常内部管理办法文件编号版本A.0制程控制(IPQC)管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NGOKOKNGNGOKNGOKOKNGNGOKOK制造部制造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部(IPQC)IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单排拉表、作业标准书IPQC巡拉报告/BOM修理日报表QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制定审核核准生产领料生产投产生产、工程分析原因批量生产不良率较低修理IPQC核对物料FQC检测确认责任部门写纠正/预防措施送首件确认IPQC检验结案效果确认不良率较高日常内部管理办法文件编号版本A.0品质保证(QA)管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单OKNGOKNGOK制造部制造部制造部QAQA相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105EII抽样标准QA检验报告返工报告纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制定审核核准成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样盖QAPASS印章品质判定返工送仓库验收入库写纠正/预防措施结案QA检验验证措施日常内部管理办法文件编号版本A.0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单则否是NGOK相关部门品质部品质部、生产PE或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制定审核核准投诉内容/项目原因分析确定责任单位查核内容属实会议检讨写纠正/预防措施验证措施结案内部日常管理办法文件编号版本A.0品质工程控制(QE)管理流程图①生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NGOKIQC研发部/工程部QE相关部门相关部门IQC仓库试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单制定审核核准相关试验相关部门决定让步接收仓库入仓贴黄色标签贴兰色标签贴红色标签需做试验的物料研发工程试验物料试验结果制造下机加工使用退货置退货区内部日常管理办法文件编号版本A.0品质工程控制(QE)管理流程图②生效日期制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单OKNGOK工程部、研发部QEQE品质部制造部、资材部样机评审报告样机评审单首件/工程样机检验报告试验报告样机评审单首件/工程样机检验报告生产计划表制定审核核准相关试验工程样机开发样机试验结果知会相关部门生产量产