10.IATF16949生产件批准控制程序

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文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态生产件批准控制程序8.3.4.4A/O第1页共3页1.0目的为保证产品在正式投入批量生产前满足顾客的所有要求,并证明在要求的生产节拍下具有持续满足这些要求的潜在能力,特制定本程序。2.0范围本程序适用于本公司为顾客所提供新零件或新产品及其更改,在正式投入批量生产前提交批准的控制。3.0职责3.1研发中心为本程序的组织实施与管理部门,负责系统组织PPAP文件,并由向用户提交。3.2APQP小组负责准备PPAP涉及的文件。3.3供应部负责组织供应商根据组织要求提交相应的PPAP资料。4.0程序4.1生产件批准的条件及要求责任部门输入过程活动活动要点输出研发中心设计更改、过程更改生产件在以下情况下对批量生产前要提交顾客进行批准:a.首批新产品;b.对以前提交的不合格处进行纠正的产品;c.由于工艺、技术规范、材料发生重大变化的产品;d.采用了新的或改变了的工装(易损工装除外)、模具、铸模、模型等,包括附加的和可替换的工具;e.对现有的工装和设备进行了重新装备或重新调整后,生产过程或生产方法发生了变化,工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产的产品;f.把工装或设备转到不同的生产场地或新增的厂址进行生产的产品;g.供应商零件、材料或服务(热处理、电镀)的更改而影响顾客的装机或性能、可靠性的产品。PPAP资料研发中心程序文件要求客户要求如果顾客有特殊要求时,由研发中心组织根据客户要求编制PPAP实施计划表,确定各工作的负责部门、人员和完成日期;无特殊要求时执行公司内部程序文件要求。《PPAP实施计划表》4.2提交过程研发中心顾客要求由研发中心将PPAP文件资料提交给顾客,如顾客有要求则按顾客要求的提交等级提交;如顾客没有要求则按第三等级提交。提交的项目和职责分配见附表。《PPAP》研发中心顾客要求供应商控制程序当顾客要求本公司的供方提供外购、外协产品的PPAP时由研发中心与供方联系,见《供应商控制程序》。供应商PPAP存档提交PPAP准备PPAP实施PPAP提交供应商PPAP提交文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态生产件批准控制程序8.3.4.4A/O第2页共3页5.0过程绩效指标及计算方法PPAP提交一次通过率=实际一次提交符合数量/PPAP提交总数量*100%6.0相关文件产品质量先期策划控制程序7.0质量记录PPAP文件提交清单尺寸结果性能试验结果材料试验结果外观件批准报告零部件提交保证书附表:4.3工程和生产更改研发中心变更内容当产品批准的零件号、工程更改水平、生产区域、材料分供方和生产工艺、环境发生更改时与顾客联系更改和重新提交。《PPAP》4.4生产件提交与批准研发中心PPAP资料a.无论顾客是否放弃批准都应进行内部批准,由项目负责人及相关部门按原计划对相关资料进行整理并汇总审批,由研发中心负责审核,合格后在《PPAP文件提交清单》上签字确认;b.对内部没有被批准的生产件批准资料和样件,由研发中心下达《质量问题整改通知单》给责任部门,责任部门制订纠正措施,整改完成后重新提交内部批准。PPAP内部批准研发中心PPAP资料a.内部批准后,由研发中心将完整的PPAP文件向用户质量保证部门提交,并跟踪批准的结果以做进一步处理;b.若顾客没有批准时,由研发中心组织相关部门进行原因分析,实施整改后,重新提交。提交顾客4.5零件批准文件的归档和标准样品的保存研发中心PPAP资料若顾客批准,由研发中心负责对PPAP整套资料的整理归档;各项目组及相关部门必须保存本部门提交给顾客的资料,并进行编目保管。档案应为保密文件不能向外部透露,只有顾客和授权认证的审被批准的标准样品,由研发中心负责维护与保存。资料存档4.6零件提交条件研发中心顾客批准产品在未得到顾客批准前,不能按批量发送其产品,只有在生产件满足了顾客PPAP规定的全部要求,并得到顾客的书面批准后,才能考虑给顾客批量供货。批量供货更改提交内部批准提交顾客批准档案保存批量供货文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态生产件批准控制程序8.3.4.4A/O第3页共3页要求责任部门提交等级等级1等级2等级3等级4等级51可销售产品的设计记录研发中心RSS*R——对于专利部件/详细资料RRR*R——对于所有其它部件/详细资料RSS*R2工程更改文件,如果有研发中心RSS*R3顾客工程批准,如果有研发中心RRS*R4设计FMEA(有设计责任时)研发中心RRS*R5过程流程图研发中心RRS*R6过程FMEA项目小组RSS*R7尺寸结果质管部RSS*R8材料\性能试验结果质管部RRS*R9初始过程研究质管部RRS*R10测量系统分析研究质管部RRS*R11其有资格的实验室文件质管部RSS*R12控制计划研发中心RRS*R13零件提交保证书(PSW)研发中心SSSSR14外观批准报告(AAR),如果适用不适用15散材料要求检查清单(仅适用于散装材料的PPAP)不适用16生产件样品研发中心RSS*R17标准样品研发中心RRR*R18检查辅具质管部RRR*R19符合顾客特殊要求的记录研发中心RRS*RS—我公司必须向指定的顾客产品批准部门提交,并在适当的场所,包括制造场所,保留一份记录或文件项目的复印件。R—我公司必须在适当的场所,包括制造场所保存,顾客代表有要求时应易于得到。*—我公司必须在适当的场所保存,并在有要求时向顾客提交。

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