铝合金进货检验规程编号:js-lhjjy-011.目的对生产用铝合金原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。2.范围本规程适用于本公司采购的铝合金原材料检验。3.职责3.1质管部根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样;3.2质管部对原材料指标进行检验和试验;3.3质管部填写原材料检测记录,建立台账;3.4质检部负责将检测结果反馈至相关部门;3.5对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。4.进货检验判定标准略图:项次检测项目及名称规格值测量方式检查频率检测者1标记标记一致,不可有漏标记目视5条/扎质检员2RoHs标签查看是否清晰、完整(每扎一张)目视全检质检员3标签炉号标签是否完整、清晰(每扎一张)目视全检质检员4外观表面水纹一致,不可氧化及杂物目视10条/炉号质检员5包装包装是否一致,有无过松包装情形目视全检质检员6横截面砂眼图示区域不可有砂眼目视1条/炉号质检员7成份符合相对应牌号成份标准(需与客户提供的成份含量对比)光谱仪1条/炉号质检员8*抗拉强度(浇铸)≥200N/mm2拉力试验机1条/炉号质检员9*延伸率(浇铸)≥1.5%拉力试验机1条/炉号质检员10样本保存每炉号铝块样本与拉力测试棒及供应商提供样本同时保存(需注明炉号及日期)目视1次/批质检员备注:1.Pb和Cd成份超标时,退货处理。5.检验工作程序首次供货:供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。非首次供货:供方需提供质检报告、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《质量信息反馈单》交总师办评审处理。供方提供质的检验报告、合格证等资料由质检部存档保存。附表:原材料请验单品名进厂编码进料日期批号规格包装规格产地件数总数量供货单位检验目的请验人请验日期请验部门备注原材料检验记录表编号:产品名称型号规格进货数量检验数量检验方式□例行检验□确认检验序号检验项目检验方法技术要求检验结果结论检验结论:合格()不合格()检验员:日期:编制:审核:批准:日期: