资金总额6,000.00财政资金6,000.00其中:省级财政6,000.00其他资金0.00绩效目标名称目标值标准值一、投入目标1.预算投入资金6000万元100%2.实际到位资金6000万元100%3.实际支出6000万元100%4.专款专用资金6000万元100%二、管理目标5.财务管理(1)专账核算;(2)符合财务管理制度规定。100%实际成本小于等于预算数是《100%政府采购和招投标类20万元以上100%三、产出目标1.数量目标立项数97100%1-1不可移动文物类50100%1-2考古发掘类10100%1-3可移动文物类25100%1-3-1展示提升10100%1-3-2预防性保护工程5100%1-3-3可移动文物修复10100%1-4文物安全类12100%1-4-1文物安全示范区4100%1-4-2三防立项(按工程进度)8100%2.质量目标立项方案须经过专家论证70100%文物本体完好50100%3.工期目标两年内完成是》90%四、效益与效果目标1.经济效益2.社会效益提升后博物馆观众人数增长5%》5%文博单位无重大文物安全事故100%100%资金申报计划评价指标目标值制订说明绩效目标、评价指标与标准值表表-2项目名称:江苏省文物保护专项补助经费单位:万元实际支出率财政管理统一要求专款专用率财政管理统一要求预算完成率依据国家进一步促进传统文化保护的要求和文物保护十三五规划资金到位率财政管理统一要求成本控制率财政管理统一要求政府采购率政府采购管理要求财务管理规范度财政管理统一要求本年验收工程达标率依据如下本年验收工程达标率依据《全国重点文物保护单位保护工程竣工验收管理暂行办法》文物巡回展工作完成率依据江苏省十三五事业发展规划本年验收工程达标率依据博物馆藏品保存环境试行规范本年验收工程达标率依据考古发掘项目检查验收办法(试行)本年验收工程达标率依据如下本年验收工程达标率依据江苏省文物安全综合管理验收标准本年验收达标率相关标准本年验收工程达标率依据可移动文物修复方案本年验收工程达标率依据如下文物本体完好率依据文物保护法项目方案专家论证通过率依据江苏省文物保护资金管理办法工期完成进度率依据文物保护项目的工程进度文物旅游人数增长率依据文物保护十三五规划文物安全无事故率依据文物保护十三五规划3.生态环境效益第一季度第二季度第三季度第四季度0250010005001000500500二、资金支出计划(分科目细化填报)合计第一季度第二季度第三季度第四季度资金总额6,000.000.005,500.00500.000.000.000.001.工资福利支出2.商品和服务支出3.对个人和家庭的补助4.对企事业单位的补贴5.债务利息支出6.基本建设支出7.其他资本性支出8.其他支出6,000.005,500.00500.00项目实施计划与资金支出进度进度内容计划时间文物安全示范区及安防项目文物技术保护类项目2备注:1、“投入类”与“管理类”共性目标及指标植入信息系统,供部门填报时选择使用;1-5项(灰色部分)为必填共性目标和指标。2、“附件资料”按纽中的主要内容为有关项目政策文件、往年度绩效评价情况等参考资料。一、项目实施计划(分项目细化填报)文保维修类项目博物馆展陈提升等项目考古发掘及文物征集等项目