凭证编号145—186科 目借 方贷方现金银行存款应收帐款64,934.80其他应收款111,687.00原材料699,968.09798,564.00自制半成品产成品419,793.00449,867.60待摊费用8,279.00固定资产累计折旧6,306.00递延资产短期借款应付帐款72,843.09其他应付款100,000.00应付工资104,672.00应付福利费应交税金300.00应付利润其他应交款预提费用5,000.00实收资本本年利润605,808.46674,405.80利润分配生产成本209,021.00416,230.00制造费用56,109.0058,547.00产品销售收入674,405.8064,934.80产品销售成本465,781.60465,781.60产品销售费用50,905.0095,728.50产品销售税金及附加300.00300.00其他业务收入其他业务支出管理费用7,044.0043,789.27财务费用209.09营业外收入营业外支出合计3,365,757.753,365,757.75会计:2011年4月30日记帐凭证汇总表