公司巡查制度

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编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:1/7了修订履历表版次修订日期内容A02013-11-20首次发行拟制/日期审核/日期文控部审查/日期批准/日期编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:2/71.0目的为强化公司各项工作监管责任,维护良好的安全生产秩序,提高生产效率和品质,提高监督管理的有效性,规范日常巡查工作,对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的知道与评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使各司其职,各负其责,破除“干好干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动工作积极性和创造性,提高公司的整体效益,特制订本制度。2.0适用范围适用于公司内部所有员工。3.0职责与权限3.0.1各巡查组组长及巡查员,根据《巡查表》内容巡查,将行使范围内的督查、提报处罚权利,并对本职责巡查负责。3.0.2每次检查、巡视应做到文字记录,并由检查人员签字,注明检查时间、部门;查出的问题,由部门负责人或班组负责人签字认可、整改落实情况等内容。3.0.3巡查人员按制订的《巡查记录表》进行检查,检查前先了解前一天的巡查情况,并对前一天的巡查是否已解决进行确认。3.0.4巡查记录作为生产部各班组组长和员工的绩效考核依据,每月末由行政人员整理好公布得分、奖惩方案及存档。3.0.5巡查过程出现的问题,当班负责人连带责任绩效考核一半;部门累计同类问题提报3次(含3次以上)、及部门月度评比末位,当月扣除责任部门负责人绩效分30分—200分不等的扣分处理。3.0.6进行巡视检查时,要认真细致,全面具体,不留死角,区域内存在故障和隐患(突发性的除外)未检查、徇私舞弊的给予巡查组相关人员绩效分每次30分—200分不等的扣分处理。3.0.7巡视时发现的问题,责令其责任人、责任班组立即整改,不得拖延,拖延者给予责任人绩效分每次30分—200分不等扣分处理。3.0.8巡视记录按制定的规定表格认真填写(表格见附件)3.1安全巡查组3.1.1目的通过安全巡查对公司办公区域及各生产车间生产区、周边环境、内外设备的安全及安全生产状况,进行定期和不定期的巡查形式,认真履行职责,坚持依法行政,监管与服务相结合的原则。实现安全生产检查的常态化、规范化,及时发现事故隐患整改,开展事故调查处理和责任追究;进行安全生产宣传教育和培训工作;安全生产责任制落实和安全生产管理责任人职责;编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:3/7防止和减少生产安全事的发生。3.1.2内容3.1.2.1安全例行检查:由安全主任(保安组长)负责每天带队巡查(公司办公区域及各生产车间生产区消防设施、周边环境、内外设备、水电气等);过程巡查由当班保安负责每天定时开展,重点是生产前、后和节假日必须安排的检查;3.1.2.2对被巡查的车间生产现场进行全面认真的检查,了解、掌握有关异常情况并取得第一手资料,及时排查处理;3.1.2.3查阅安全生产资料,了解有关安全生产制度建立、责任制落实、安全培训等情况;3.1.2.4车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。3.1.2.5将检查的有关情况记录到《安全巡查记录表》中,并要求被检查车间负责人确认签名,将由检查人员签名—检查组长审核签名—总经理批准的汇总副本,进行月度公布评比;3.1.2.6对存在的安全问题和事故隐患及时提出解决办法和具体整改要求,督促有关部门落实整改;3.1.2.7对事故隐患严重,不及时处理可能会造成重大事故或较大损失的,可当场停产整顿,并上报依据《公司奖惩制度》执行。3.25S巡查组3.2.1目的公司内部各部门严格贯彻执行本制度,根据:“整理、整顿、清洁、清扫、素养”5S,进行每天巡查。巡查组负责人对公司内部办公区域、生产车间生产现场及辅助外部设备等的管理及劳动纪律,进行全面监督检查。将各区域划分片区,责任到人进行监督管控。(具体内容见《5S巡查表)3.2.2内容3.2.2.1全体员工须按《公司着装规范》,穿戴整齐着厂服,佩戴厂牌,不得穿拖鞋、不染异色奇发进入公司。3.2.2.2上、下班须排队依次打卡,严禁代签卡。3.2.2.3按时上、下班(须提前10分钟到岗早会、交接),不迟到,不早退,不旷工(如遇赶货,上、下班时间按照车间安排执行),有事要提前请假。(注:各部门当班组长、负责人每天上班必须提前15分钟进入车间工作交接,及组织员工准备开早会。)编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:4/73.2.2.4工作时间内,管理人员、质检员、物料员因工作关系在车间走动,其他人员不得离开工作岗位相互窜岗,若因事需离开工作岗位须向当班组长申请,佩戴离岗证,方可离岗,离岗时间不得超过15分钟。3.2.2.5员工在车间内遇上客户或厂部高层领导参观巡察时,作业员照常工作,不得东张西望。集体进入车间要相互礼让;特别是遇上客户或高层领导时,主动问好或站立让行,不得争道抢行。3.2.2.6上班时间严禁员工坐岗(无座岗位)、靠岗、睡岗、窜岗、脱岗等违规行为。3.2.2.7禁止员工在车间吃食物、吸烟、聊天、打手机(管理者因工作需要除外)、玩手机听音乐、看书、嬉戏打闹,吵嘴打架等做与工作无关的事。3.2.2.8上班时间未经厂办允许或与公事无关,员工一律不得进入办公区域。3.2.2.9任何人不得携带包裹、易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁品、危险、食品等与生产无关之物品进出车间。3.2.2.11员工要保持设备及工作台面的整齐,不能堆放品、废品及私人物品等,将物品、工具等要按规定区域放置整齐。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。3.2.2.12员工有责任维护环境卫生,严禁随地吐痰、乱扔垃圾。3.2.2.13员工在操作过程中,不得随意损坏物料,工具设备等违者重处理。3.2.2.14员工每日上班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净,保证工作环境的卫生整洁;班组长要保持办工区域干净整齐;3.2.2.15员工下班前(或做完本工序后)必须整理好自己岗位的产品、物料和工作台面,凳子摆放整齐,做好设备的保养工作。及时打扫场地和设备卫生,并关闭所有的门窗、水、电气等。3.2.2.16组长等管理者加强现场管理,随时保证场地整洁、设备完好。及时将生产中的边角废物及公共垃圾清理到指定位置。3.2.2.12生产过程中各部门责任人监督部门区域内的物品、物料并做好标识,有条不紊的摆放。多余物料及时退回仓库,不得遗留在车间工作区内乱堆放。3.2.2.13各部门的考勤检查;请假人员是否按照公司规定履行请假手续,(每部门每天请假不得超过2人;每人每月请假不得超过2次)。3.2.2.14公共区域的卫生状况检查(每天不低于2次)。3.3工艺纪律巡查组编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:5/73.3.1目的协助生产部门,加强生产质量、工艺管理监督,对生产、检验过程,严格按工艺文件、质量标准规定的要求和顺序进行巡查。严肃工艺纪律,及时纠正、制止违章操作及违规行为,确保产品质量,并有权提报处罚。生产部管理人员应带头遵守并宣传工艺纪律。3.3.2内容3.3.2.17当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.3.2.18为了确保工艺指标的严格执行,品质部品质监督员负责对制程中工艺指标执行情况进行巡回检查,并做好记录。3.3.2.19工艺控制数据一经确定,各部门必须严格执行,如应某种情况工艺数据需进行变更,应及时书面报部门负责人和工程部进行评估,经上级批准后实施。3.3.2.20各部门的《工艺参数卡》记录要真实、及时、规范,并及时由工程部归档。3.3.2.21接收工艺文件的各部门必须按照《文件管理制度》要求,严格进行接收登记,并有具体人员负责管理,确保所有持有的工艺技术文件为受控的有效版本。3.3.2.22工艺文件不允许私自复印和外借。工程部档案管理员应对各部门所持有的3.3.2.23工艺文件应保持完整,不允许随意涂改、乱画及缺页现象。3.3.2.24因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的部门,应提交申请,写明原因,经工程部确认后,上报批准后方可发放。3.3.2.25对于违反工艺管理规定,不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为,检查发现后责令其立即整改提报处理。造成工伤事故或产品质量问题,不论是故意或失职使公司受损失,将按《公司奖惩制度规定》处理(管理人员因管理粗心也担当连带处理)。3.3.2.26生产工艺流程经确认后,任何人均不可随意私自涂改、污损、丢失。如在作业过程中发现有错误,应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨,经同意并签字后更改。3.3.2.27产品生产工艺确定后,工程部应依据关键工序的确定原则,组织相关人员对关键工序进行确定。并对生产各车间关键工序控制点进行标识,进行质量控制点要求并予以记录。重点巡查并做好记录。编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳市宏康大伟科技有限公司的机密文件,未经许可,禁止对外传送。页码:6/73.3.2.28在工作时间内,员工必须服从管理人员的工作安排,正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具(如:夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等),应送到指定的区域或交回仓库保管员放置。3.3.2.29对生产中((首件、巡检、抽检、交接、流程卡等各种)原始记录进行检查,及时纠正不合格生产填写记录。3.3.2.30对于生产中的物料、半成品、成品、不良品等的状态标识进行定置定位、标识核对的检查,不合格的予以纠正。保证不出偏差,防止质量事故发生。3.3.2.31生产设备、工艺装备的使用和维护,严格按规定的要求进行“日点检”并记录,设备出现异常情况,立即向设备管理人员反映,严禁拖延不报或私自处理。3.3.2.32严格按规定对检验过程中的工器具、检测器具的使用、维护,不得私自调换或替代,计量管理人员按规定如期进行检定或校准并记录,不得延期使用。操作人员应服从并配合其工作,以保持其精度和良好的技术状态。3.3.2.33对生产投料、半成品交接的进行复核监督,严防质量事故的发生。3.3.2.34产部门做好目视化管理:日排期、生产进度、工艺要求进行板报宣导,严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织日常生产。生产工作分工不分家,各部门须相互协作确保质量。3.3.2.35生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失,后果将由车间各级负责人承担责任。3.3.2.36车间员工必须做到文明生产,积极完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调,服从上级的安排,协助工作并服从用人部门的管理。3.3.2.37当班组长要及时把物料备到生产线;严格按照规定的工作流程操作;按照规定时间为接班人员备好物料,不得影响工作的顺利进行。3.3.2.38员工在作业过程中,必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题及时向班组负责人反应,不可擅自将不良品流入下道工序,必须严格按照工艺要求作业。3.3.2.39每道工序接受品质部巡检和品质检验员检查监督,及对不合格品的处理,不得蒙混过关,虚报数据,并配合其检查工作,不得顶撞辱骂。3.3.2.40员工之间须互相监督,对包庇、隐瞒行为一经查处严励处罚。3.3.2.41因上一工序原因导致本工序控制指标不合格,若能及时查找原因并调整上报的不作处理。编制部门:文控中心文件名称:公司内部巡查制度文件编号:文件版次:A0本文件为深圳
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