质量管理制度执行情况考核制度

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第1页共2页1.目的:为确保各项质量管理的制度、职责、操作程序、验证文件等得到有效落实,促进企业质量管理体系的有效运行,特制订本制度。2.制定依据:2.1《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例;2.2《药品经营质量管理规范》2.3其他相关法律法规等。3.适用范围:适用于对质量管理制度、岗位职责、操作程序、验证文件和各项记录的检查和考核。4.制度内容:4.1检查内容4.1.1各项质量管理制度的执行情况;4.1.2各岗位职责的落实情况;4.1.3各种工作程序的执行情况;4.1.4验证文件的执行情况;4.1.5各种记录是否规范等。4.2检查方式:各岗位自查与公司质量管理部组织检查相结合。4.3检查方法4.3.1自检自查4.3.1.1每半年一次,质量管理部、商品采购部、物流部(含运输)、行政人事部、财务部、门店管理部等应依据其职责对涉及的质量管理制度、岗位职责和工作程序的执行情况进行自查,并将自查结果如实记录于《质量管理制度执行情况检查表》;4.3.1.2各部门自查结果由质量管理部汇总保存备查;编号:GZHXYXT-QA-QMS-002-03执行日期:2014年09月30日密级■普通□秘密□绝密文件类别:管理制度标题:质量管理制度执行情况考核制度起草部门:质量管理部起草日期:2006年07月15日起草人:**修订:■是□否修订时间:2014年07月01日修订人:***审核部门:质量管理领导小组审核日期:2014年09月30日审核人:****会签确认人:各部门经理会签日期:2014年09月30日发放部门:公司各部门批准人:**批准日期:2014年09月30日第2页共2页4.3.1.3质量管理部对各执行部门自查中出现的问题进行跟踪整改,并检查完成情况。4.3.2质量管理部检查4.3.2.1检查范围:商品采购部、物流部(含运输)、行政部、人事部、财务部、市场部等部门;4.3.2.2质量管理部每半年第一个月10日前组织一次对质量管理制度、岗位职责、工作程序、验证文件和各项记录的执行情况检查;4.3.2.3检查过程中,检查人员根据检查的实际情况,如实做好检查记录;4.3.2.4检查工作完成后,检查人员应给出书面的检查报告,指出存在的和潜在的问题,提出整改要求及措施,并要求限期整改。部门无法独立完成整改的,可提出相关方案,会同其他部门协商解决;4.3.2.5质量管理部对各执行部门检查中出现的问题进行跟踪整改,检查完成情况,并填写《整改通知书》。4.4对于未认真履行职责、不配合检查、不积极进行整改,给公司带来经营风险或损失的,依照本公司《质量违规处罚管理办法》的规定对责任人进行处罚。4.5本制度自批准之日起执行,同时废止《GZHXYXT-QA-QMS-002-02质量管理制度执行情况考核制度》。5.涉及文件:《质量违规处罚管理办法》

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