XXXX有限公司司双重预防体系评审记录表评审时间:年月日评审地点:一、安全风险分级管控体系评审:序号评审项目评审意见备注1安全风险分级管控体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。符合要求,可以继续执行。2《安全风险分级管控和隐患排查治理作业指导书》是否需要修改完善。符合要求,可以继续执行。3安全风险点清单库是否需要补充完善。符合要求,可以继续执行。4全厂设备设施清单、作业活动清单和职业病危害风险清单是否需要更新和补充完善。符合要求,可以继续执行。5设备设施风险辨识清单、作业活动风险辨识清单和职业病危害风险辨识清单是否需要更新和补充完善。符合要求,可以继续执行。6设备设施类风险分级管控清单、作业活动类风险分级管控清单和职业病危害风险分级管控清单是否需要更新和补充完善。符合要求,可以继续执行。7全厂安全风险分布四色图、风险比较柱状图、重大危险和职业危害告知栏等目视化内容否需要更新和补充完善。符合要求,可以继续执行。8岗位风险管控应知应会明白卡和岗位事故应急处置卡是否符合现场实际。符合要求,可以继续执行。二、隐患排查治理体系评审:序号评审项目评审意见备注1隐患排查治理体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。符合要求,可以继续执行。2全厂基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单是否需要更新和补充完善。符合要求,可以继续执行。三、评审结论:经评审,我公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系尚能符合当前安全生产要求,安全风险辨识和隐患排查体系文件符合公司具体实际,风险控制措施针对性强,现行的各类清单和应急处置卡真实有效,可以继续执行。评审组长:年月日四、参加评审人员签名:年月日注:双重预防体系领导小即为评审小组组,评审组长由公司总经理担任。