CC:Tel(电话):请查收紧急请审阅请确认请回传催款时间品种名称数量(kg)单价金额(元)时间金额(元)时间金额(元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计:00.00客户签章:Fax(传真):Attn(收件人):财务部Sender(发件人):**CC:财务部、销售部******公司TO(客户):From(供方):*****公司Dale(日期):2015年6月3日**订单项目(合同号)送货单号本次对账金额我方已收款:已开发票感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作,贵司在我司订购的货品已出货,现对账如下,并请按双方约定及时给我司安排货款!前期对账余额:Toic(主题):货款对账单Tel(电话):Fax(传真):**贵公司应付款累计备注0.000.000.00到2015年5月31日止贵公司欠我方货款合计人民币对账单位签章:备注:请贵方收到对账单后及时对账,并于3个工作日内签章确认。不回复默认双方对账数据无误,我方将按此催收货款,并作为经济经济纠纷的法律依据。