出口普通货物包装容器生产企业

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出口普通货物包装容器生产企业登记备案申请要求一、出口普通货物包装容器生产企业申请登记备案必须具备下列条件:1、企业必须有独立的法人资格。2、企业必须有能生产合格产品的必备条件。3、企业具有必备的生产设备、检测仪器,产品自检合格并经检验检疫机构抽样检测合格。4、企业须建立质量管理体系,编写《质量手册》或质量管理文件并持续有效运行。二、申请出口备案应提交的材料1、申请企业提出书面申请(说明企业概况、申请产品名称、规格型号)。2、出口普通商品包装容器生产企业备案申请书(附件1,一式二份);3、企业法人营业执照复印件(1份、须加盖企业公章);4、质量手册及程序文件(1份);5、申请产品检测报告(须为常州危包所出具的报告);三、登记备案程序1、无锡检验检疫局认证监管处负责受理企业申请,审核申请企业审报材料是否符合规定要求。2、检验业务部门对申请企业申报产品进行抽、封样。3、申请企业将样品送常州危险货物与包装检测技术中心检测。4、无锡局组织审核组对申请企业现场审核(审核依据见附件2)。5、江苏检验检疫局审批发证。四、当地检验检疫局对取得备案资格的企业实施动态管理及周期检验,获证企业必须予以配合。对有违反有关检验检疫法律法规的,取消其备案资格。五、附件:1、出口普通商品包装容器生产企业备案申请书2、江苏出口普通货物包装生产企业备案考核实施细则联系电话:0510-88219837联系地址:无锡东亭华夏中路10号1501室无锡出入境检验检疫局认证监管处出口普通商品包装容器生产企业备案申请书申请形式:□初次申请□换证申请企业名称:(盖章)地址:联系人:邮编:产品名称:申请日期:企业名称法人代表联系电话企业代码企业经济性质企业电子邮件(E–mail)传真质检负责人联系电话企业基本情况总经理(厂长)签名:年月日填写主要内容:申请企业发展历史、目前生产能力、现行体制,人员情况和主要出口品种,输往国别和地区、金额及质量情况等。检验、试验用主要设备明细表序号名称规格型号数量制造厂家购进/启用日期最近检定日期检定结果注:所填内容不敷填写时可另附页。生产用主要设备明细表序号设备编号名称规格型号数量制造厂家购进/启用日期运行现状注:所填内容不敷填写时可另附页。现场考核结果及推荐意见:不符合项:项;待改进项:项;考核人员名单:考核组长:年月日当地检验检疫局意见:签名(盖章)年月日省局审核意见:□经考核,符合规定要求,准予备案备案号:□经审核,不符合规定要求,不予备案签名(盖章):年月日江苏出口普通货物包装生产企业备案考核实施细则江苏出入境检验检疫局二00四年出口普通货物包装生产企业备案考核细则说明1、本实施细则适用于出口普通货物包装生产企业周期管理备案的考核和复查。2、凡提出备案申请的企业必须具备下列条件:2.1企业必须有独立的法人资格;2.2企业必须有能生产合格产品的必备条件;2.3企业具有必备的检测设备,产品自检合格并经检验检疫机构抽样检验合格。2.4根据自己的实际情况编写含有“实施细则”内容的《质量手册》或质量管理文件,建立质量体系并有效运行;3、本实施细则共设定了六个栏目:3.1“考核项目”是对包装生产企业所要求的质量体系要素。共17个;3.2“考核内容”是对17个“考核项目”的基本要求;3.3“考核要点”是针对“考核内容”提出的具体要求;3.4“企业提供证据”是企业在申请考核前自查时的实际结果。“工作现场”一栏以及“质量文件”、“质量记录”两栏中有“/”标志的格子外,其它空格均应由申请单位填写,“企业提供证据”共分三个方面的证据:3.4.1质量文件:质量文件是指质量手册、技术性文件等;3.4.2质量记录:质量记录是指企业已经进行过的质量活动所留下的记录;3.4.3工作现场:工作现场检查的内容包括:领导的质量意识、人员素质、现场检查管理状态、设备运转状态、仓贮条件等。3.5“考核意见”是供考核人员考核时使用的,考核人员根据企业提供的证据及自己调查的结果,以确定其符合“考核要点”的程度;共分三种:3.5.1符合项:“考核要点”中要求的质量活动已完成,并且很有效;3.5.2待改进项:“考核要点”中要求的质量活动已做过,有效性差;3.5.3不符合项:“考核要点”中要求的质量活动根本没做。3.6“现场检查”是针对“考核内容”和“考核要点”现场考查的主要依据;4、合格准则企业要获得出口包装质量周期管理备案必须同时具备下列两个条件:4.1细则2中所列的四个基本条件已全部达到;4.2带*号的必须全部符合,有一项不符合,不予通过;4.3本实施细则中“考核要点”,达到“符合”要求的条款,必须达到45项。考核项目考核内容序号考核要点企业提供证据(列出证据所在)评审意见现场检查质量文件质量记录工作现场符合待改进不符合1.管理职责1.1质量方针和目标1.企业最高负责人应规定质量方针和目标,形成书面文件,并在各级人员中贯彻。2.质量目标应分解到各个岗位,应制订出具体的落实措施。1企业是否制订了切实可行的质量方针和目标1、质量方针和目标必须以书面形式表现,质量方针必须在质量手册中列明,而质量目标则不一定,它们是否切实可行应与企业的规模、人员素质及企业在市场中的地位相符合。2、企业负责人应参与质量方针和目标的制订并亲自签发,其本人应能正确理解和解释其含义。3、分别抽查企业人员进行交谈,以了解他们是否理解质量方针及与各自有关的质量目标。2企业最高负责人是否参与制订质量方针和目标3主要人员是否掌握质量方针和目标1.2组织结构1.企业应设立相应的岗位;明确规定其责任,权限和相互关系,并形成文件加以公布。2.把职责进一步分解落实到人员,并组织实施。4企业是否设立了相应的岗位4、4、企业根据自己的规模设立机构,允许兼职和简化机构,但质检部门必须独立,不受他人干预。企业其他职能未必设立专门机构,但必须确定专门人员负责,这些职能至少包括:负责工艺技术的、负责生产计划的、负责质量管理的、负责设备维修的等,企业设立的部门机构应在质量手册的组织机构图中体现,并与实际相符。5、手册中组织机构图内列明的各部门(人员)的职责必须在质量手册中体现。6、随机抽查3-5人交谈,看是否知道自己的职责。5各岗位、各类人员的责任和权限是否明确规定6各类人员是否明确各自的职责1.3检验手段和人员1.企业应规定原辅材料,半成品和成品质量检验的方法和合格标准(形成书面文件)并具备相应的物质条件。2.从事检验的人员必须经过培训合格才能上岗检验。3.检验的人员必须独立于所要检验的产品。*7企业是否引用或制定了原辅材料、半成品和成品的检验(或验收)标准(本企业内控标准)7.企业应根据自己的检验能力,对主要的原辅材料、半成品和成品引用或制订书面的检验或验收标准,每个标准应包括抽样方法、检验方法和合格判定准则。8.企业应具备基本的测试条件和测试设备,见附表。9.质量手册中应赋予质检和质管人员独立行使职权的权力,通过抽查记录和交谈了解他们是否实行了这种权力。10.质检、质管和测试设备操作员任职资格至少应得到企业的认可,考核时,抽查3-5人交谈以了解其是否称职。8企业是否具备了基本的测试条件和测试设备或有一定资格的委托检验方9专职质检员的工作是否独立于所要检验的产品10质检员、测试设备操作员是否经过一定的培训并且合格考核项目考核内容序号考核要点企业提供证据(列出证据所在)评审意见现场检查质量文件质量记录工作现场符合待改进不符合1.4质量体系自查1.企业负责人应定期对质量体系运行情况进行检查。11企业是否建立了企业负责人对质量体系的检查制度11、质量文件中应规定企业负责人对质量体系的检查制度,企业负责人必须亲自对其质量体系运行情况进行检查。12、企业负责人应提出有效性评价和纠正措施。12企业负责人是否对质量体系提出有效性评价及其纠正措施2.质量体系企业必须建立文件化的质量体系。13企业是否编写了质量手册或质量管理文件13.质量手册应包括质量方针、组织结构、各质量活动的工作程序。14.质量手册应覆盖企业的所有质量活动,做到任何质量活动都有据可依。14企业编写的质量文件是否能够覆盖企业的各项质量活动3.合同评审1.企业必须制订对合同或订货要求(包括口头方式或其它方式的定货要求)进行评审的工作程序。2.通过对订货要求的全面审核,确定有无能力完成。3.评审后,把接受的订货要求形成实施文件。15企业是否建立了合同评审的工作程序。15.合同评审是企业对用户订货要求的审查,合同的形式可以是正式的合同书,也可以是对用户要求的记录,对合同评审的管理应有书面的工作程序。16.合同评审工作程序中应明确规定各环节负责的岗位或人员。17.检查合同实施情况,企业主管人员要签署意见。18.每个接受的合同,都要按用户的要求转化成便于掌握的生产通知单或其它实施性文件,随机抽查,检查工序人员是否能正确解释。16企业的合同评审工作是否责任明确17合同评审的结果是否经过主管人员审定*18接受订货后,各类人员是否明确各自的职责。4.文件控制(注:这里文件指企业质量手册和技术性文件)1.企业应制订文件控制程序,规定文件的批准、发布、更改、归档的方法和手续。2.企业必须使用有效版本。19企业是否制订了明确的文件管理程序19.质量手册和技术性文件的管理都应形成程序,书面表达。20.企业各岗位都应使用有效版本。20企业是否使用有效版本5.采购质量(注:分供方指企业使用的主要原辅材料的供应单位)1.每次采购之前,应参照有关资料制订采购单。2.采购计划实施前,必须由具备资格的人员审批签字。21企业是否制订了采购工作的管理程序21.企业采购工作,应制订管理程序。22.企业每次采购之前应填写采购单,采购单中应明确采购的质量要求。可抽查3-5份。23.抽查采购单是否由主管人员审批签字。22企业在采购之前,是否确定了质量要求明确的采购单23采购计划单是否经由主管人员审批签字考核项目考核内容序号考核要点企业提供证据(列出证据所在)评审意见现场检查质量文件质量记录工作现场符合待改进不符合6.产品标记和可追溯性1.制订产品(包括原辅材料、半成品和成品)标记制度,规定标记的部位、工序、形式和内容。2.认真执行标记程序。24企业是否具有明确的产品标记程序24.产品标记程序要对各种产品(原辅材料、半成品、成品)规定出具体标记方法,以便于识别区分。25.企业内各场所的产品(原辅材料、半成品、成品)都应按标记程序执行,可检查3-5处。25企业在生产过程中是否严格执行产品标记程序7.工序控制1.企业应制订各工序工艺文件,保证生产过程各道工序处于受控状态。2.应设立关键工序,专门对其制订控制方法。3.定期对生产工序的控制状况进行检查,及时采取纠正措施解决异常情况,作好检查记录。4.对生产设备要搞好维修保养,保证其正常运转。26企业是否制订了生产过程中各道工序的工艺要求26.企业对各道工序都应制订出书面的工艺要求(或作业指导书),可抽查3-5道工序。27.企业至少应以书面形式规定1-2处工序为关键工作,关键工序应出示书面的专人负责。28.抽查1-3道工序是否按其工艺要求进行。29.检查生产部门负责人提供的检查记录,发现问题,要提出纠正措施,每年至少进行四次。30.生产设备资料至少应包括生产设备的型号、名称、使用年限等。31.企业应提供生产设备的维修保养记录。27企业对关键工序是否进行连续监管28企业对每道工序是否都能按工艺要求进行29生产负责人是否定期对各工序的质量管理情况进行检查并做好记录30企业是否有生产设备资料31企业是否制订了生产设备的维修保养制度8.检验和试验8.1进货检验制订进货检验制度,并对其检验情况进行记录。(或分供方提供的合格证明)32企业是否制订了明确的进货检验制度32.进货检验制度主要包括原辅料进厂后的验收管理,进货检验,要依据本企业的实际对自己不能进行检验的必要项目要有保证措施,例如送有关检验部门进行检验等。33.抽查进货检验记录。33企业是否作好进货检验记录8.2工序间检验制订工序间检验的制度和方法。包括首检,巡检等要求有关人员按此执行,作好记录。34企业是否建立了工序检验程序34
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