检验和试验控制程序

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检验和试验控制程序实施日期页码版本第1页共3页文件编号检验和试验控制程序实施日期页码版本第2页共3页项次修订日期前版本版次修订页次修订记录核准审查制作制定单位质检部文件编号1.0目的对原辅材料、半成品及成品进行规定的检验或试验,确保未经检验和不合格的材料、产品不投入使用、加工和出厂。2.0范围适用于原辅材料、半成品及成品的检验和试验。3.0职责3.1质检部负责原辅材料、半成品、成品检验标准的制订和检验。3.2生产部各小组负责自检及互检。4.0方法4.1进料检验控制(IQC)4.1.1仓管员在收到到货的原辅材料后,依照《物料申购单》上品名、规格、应到数量,负责核对实际到货数量、重量,合格后通知IQC进行来料检验。4.1.2质检部IQC接到通知后,按照《进料检验规范》要求进行抽检或全检,将检验结果记录在《进料检验记录表》上,合格后办理入库手续,如不合格按照《不合格品控制程序》进行处理。4.2过程检验和试验控制4.2.1自检、互检各班组工人工作时应按照《工艺卡》和技术图纸、过程检验规范进行自检和互检。4.2.2巡检检验员按照《过程检验规范》、工艺卡质量要求、技术图纸对现场每道工序进行巡检。每天上午、下午各巡检一次,每道工序至少抽检一件产品,并将检验结果记录于《巡检日报表》上。出现不合格时应及时反馈给操作工人,进行返工。具体参考《不合格品控制程序》。4.3最终、出货检验和试验控制检验和试验控制程序实施日期页码版本第3页共3页文件编号4.3.1最终成品检验和试验依据:《成品检验规范》和工艺卡、技术图纸要求执行,并将检验结果记录于《成品检验报告》上。4.5对所有检验不合格品都依据:《不合格品控制程序》要求执行,并标识清楚。4.6所有要求的检验项目,在相应的记录中都要填写具体的检验数值或内容及日期并有经授权的检验人员的签字或盖章,经检验主管审批。4.7检验和试验记录由质检部负责保存,当合同中有规定时,检验和试验的相关记录可提供给客户查阅。5.0记录进料检验记录巡检记录成品检验记录6.0参考文件《进料检验规范》《不合格品控制程序》《过程检验规范》《成品检验规范》进料检验记录表供方型号名称料号批次号数(重)量抽查样本数量原材料技术质量文件有()否()品质判定外观尺寸合格不合格NO检验内容检验结果123456品质处理栏处理意见:检验员:日期:处理方法:审批人:□退回供方□特许使用(□偏差使用□内部加工□全数拣用)日期:□其它备注:追溯栏处理责任人复检通知时间数量抽量不合格数备注复检结果:合格□不合格□检验员:审核人:日期:成品检验单检验日期:QP8.2-3-3/A0产品型号出厂编号检验内容检验结果描述判断备注原因分析:处理对策:生产部:检验员:重检记录:生产部:检验员:过程巡检记录班组:检验日期:工序产品型号抽检时间检验内容不良记录检验数/不良数不良率不良处理重检记录操作者部长:组长:检验员:QP8.2-3-2/A0

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