一套完整的PMC部作业流程

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资源描述

PMC作业流程目录1、生产计划作业管理办法···································22、物料管控作业管理办法···································63、采购作业管理办法·····································114、供应商管理办法········································155、供应商合作协议书······································216、廉政合约··············································267、廉洁保证书············································278、进料作业管理办法······································219、领(发)料作业管理办法································2710、仓库管理制度··········································2811、盘点管理制度··········································3412、进料作业管理办法······································4213、领(发)料作业流程····································4614、退料作业管理办法······································4915、补料作业管理办法······································5216、成品进仓作业管理办法··································5517、成品出仓作业管理办法··································5818、物控管理条例··········································6119、呆废物料处理作业流程··································6620、各类表单··············································72生产计划作业流程流程负责人表单作业内容`业务员/业务部副总《生产通知单》业务员将客户订单转换成《生产通知单》,报业务部副总审核后,于1小时内分发给PMC部主管。PMC部主管/业务员《生产通知单》PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则反馈给业务员处理。PMC部主管《主生产计划表》PMC部主管以产品为对象单位编制《主生产计划》,并交计划员。计划员《月生产计划》/《发外加工计划》计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,并制作《月生产计划》。如需外发加工,制作《发外加工计划》。PMC部主管《月生产计划》/《发外加工计划》PMC部主管对《月生产计划》、《发外加工计划》进行审核。若无误,则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部生产部各一份。有误,则通知计划员修改。物控员/采购员《产品零配件明细表》/《物料需求计划》/《采购计划》物控员根据《月生产计划》,结合《产品零配件明细表》,编制《物料需求计划》,交采购编制《采购计划》,双方共同组织、实施物料筹备工作。计划员《周生产计划》计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求单》情况,制作《周生产计划》。生产副总对《周生产计PMC部主管《周生产计划》划》进行审核,无误,则下发生产部,有误,返交计划员修改计划;生产部主管生产部各生产部主管按《周生产计划》作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。生产员工生产部主管组织员工按《周生产计划表》组织实施生产。 PMC部主管/计划员PMC部主管每日组织、召开生产协调会,并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。流程负责人表单作业内容生产部主管/计划员《生产日报表》生产部主管每日填写《生产日报表》交计划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理。生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。相关人员PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,召开生产例会议,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。生产通知产能、负荷分析OK制作《主生产计划》制作《月生产计划》/《发外加工计划》NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审核制作《周生产计划》NG审核OK物料筹备OKNG信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺利实现,制订本作业流程。2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0职责3.1业务部:负责编制、审核《生产通知单》;3.2PMC部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实施生产计划,确保生产顺畅进行;3.3生产部:负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。4.0作业程序4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间(精确到分钟),正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》,并报业务部副总进行审批;4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员,业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管;4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》,并交计划员;4.4计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,于每月初制定《月生产计划》。若需外发加工,则制作《发外加工计划》;4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误,则交计划员,计划员分发物控员一份。有误,则通知计划员进行修改;4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内,完成编制《物料需求计划》,并交采购一份,采购员于接到《物料需求计划》的两天内,完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作;4.7计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求计划》情况,于每周一上午10:00前完成编制《周生产计划》;4.8PMC部主管于周一15:00前完成《周生产计划》的审核工作,无误,则分发给物控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修改;4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备;4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料,生产部主管组织员工严格执行《周计划生划》,并确保进度与品质;4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与处理。若有异常,各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提报,PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整;4.12生产部主管每日填写《生产日报表》,并于第二天8:30前交计划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理;4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续;4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,PMC部主管组织、召开生产管理例会,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。5.0处罚规定5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的,处罚责任人5元/单;5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的,处罚计划员5元/单;5.3生产部未执行《周生产计划》的,处罚生产部主管10元/单;影响订单完成的,处罚20元/单;5.4计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影响订单完成的,处罚20元/次;5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的,处罚2元/张;5.6其它未尽违规情节,参照相关规定执行。6.0相关表单6.1《生产通知单》6.2《主生产计划》6.3《月生产计划》6.4《发外加工计划》6.5《生产日报表》6.6《物料需求计划》6.7《采购计划》6.8《周生产计划物料管控作业流程流程责任人表单作业内容PMC部主管《主生产计划》PMC部主管负责编制下月《主生产计划》。计划员/PMC部主管《月生产计划》/《发外加工计划》计划员根据《主生产计划》,编制《月生产计划》或《发外加工计划》交PMC部主管审核、确认后,由计划员分发给物控员。物控员《月生产计划》/《产品零配件明细表》物控员根据《月生产计划》,结合《产品零配件明细表》对用料进行量、时分析。物控员将分析结果形成物控员《物料需求计划》《物料需求计划》,如需发外加工,则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》。PMC部主管/物控员《物料需求计划》/《发外加工用料清单》PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核,有误,则通知物控员进行修改。无误,返交物控员,由物控员分发给采购员。采购员《采购计划》采购员根据《物料需求计划》,进行采购分析,编制《采购计划》交PMC部主管审核。采购组长/PMC部主管《采购计划》采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核,有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》。采购员《采购订单》/《发外加工单》采购员编制《采购订单》(或《发外加工订单》)。主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制《物料需求计划》NGOK审核NGNG审核OK编制《采购订单》编制《采购计划》OK流程责任人表单作业内容采购组长/PMC部主管《采购订单》/《发外加工订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员实施采购、发外作业。物控员/物控员、采购员《采购管制表》对物料交期,采购员/PMC部主管《采购管制表》交量进行控制与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,并对进料进行适当的储存和保管。仓管员/生产部物料员《材料领料单》仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用。生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领,补领须PMC部主管审批;对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工;并最终达成产品的实现。物控员物控员对库存物料(包括材料、成品等)状况进行监控。业务部副总/财务会计成品仓管员《出货通知单》/《出门放行条》/《成品出仓单》业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具《成品出仓单》,并组织成品出货。责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。NG审批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领(发)料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造物料管控作业管理办法1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0职责3.1PMC部(物控):负责物料请购、进度跟进及用料控制工作;3.2采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;3.3PMC部(仓库):负责物料的保管储存与发放工作;3.4品管部:负责物料品质的验收与监控;3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作业;3.6业务部:负责编制出货指令,监督出货作业。4.作业程序4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》,并下发计划员处理;4.2计划员根据《主生产计划》,进行具体的产能、负荷分析后,编制《月生产计划》(如有发外加工,则编制《发外加工计划

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