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*-行政人事管理流程入职流程表离职流程表试用期内员工:离职须提前一周向部门主管申请入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续,录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗,工作交接安排*-请假流程表申领《请假单》部门主管审批辞职申请正式员工:离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准1、员工级:辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、主管级及以上:辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门)员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心*-出差流程图预领出差费安排交通工具其他事务安排部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准1、员工级:超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准2、主管级以上:经总经理批准后方可生效3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销出差申请部门总监或总经理交《请假单》至行政管理中心,留存联个人或部门留存,以备核算考勤呈报送审出差过程*-专项档案管理流程相关部门行政管理中心相关领导文书办结总经理审批收集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核差旅费审核财务总监回公司报到出差汇报、总结,资料移交报销结单调阅和管理*-重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导办公用品采购领用管理流程行政管理中心重要档案借阅填写借阅单调出档案调阅阅总经理审批审批归还登记归档主管领导审核提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购申领资金定供应商人力行政经理审核财务总监审核小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上,由财务一并审核资金需求*-公文(发文)管理流程公文(收文)管理流程相关领导行政管理中心相关部门修改主办部门拟稿填写审批单相关部门、经办人员会签印发归档总经理审批承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档相关领导会签主管领导批办*-招聘管理流程填报《招聘需求表》表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认制定招聘方案用人部门相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到明确岗位职责、要求等进入试用期总经理审批审批总经理审核审批结果反馈*-劳动合同管理流程不合格合格不合格不同意合格不同意同意财务管理流程费用报销管理流程相关部门录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同续签考核签订并履行劳动合同辞职/辞退审批解除劳动关系双方协商终止劳动合同终止劳动合同履行劳动合同*-按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过小型资产开始填写报销单或发票签字总经理审批退回报销人报销入帐年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单部门负责人审核财务总监审核部门负责人审核行政管理中心主任审核财务总监审核*-大型资产通过通过否小型资产通过大型资产通过固定资产入库管理流程总经理审批安排供应商报价或重新报价总经理审批签订采购合同并实施采购财务入帐部门负责人审核财务总监审核采购固定资产的申请采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后,将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡,录入登记簿年末对固定资产进行盘点,进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等,整理相关资料,报批总经理审批财务总监审核行政管理中心主任审核建立固定资产登记*-资产调用管理流程相关部门不同意同意通过通过开始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意总经理审批资产管理部门负责人审核财务总监审核制作凭证,登记固定资产登记簿*-资产处置管理流程相关部门否通过通过通过资产管理部门验收移交资产调用财务转帐开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批报废资产处理按规定向税务部门申报部门负责人审核财务总监审核*-资产盘点管理流程相关部门财务部否通过通过大额才需要调整财务帐目提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符差异原因分析并形成处理意见报告总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐部门负责人审核财务总监审核*-资金流入管理流程财务部通过开始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐*-资金流出管理流程相关部门否通过通过通过否运营拓展管理流程填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核财务总监审核总经理审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结束*-固定资产采购管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核分管领导审批公司造价复核调整项目成本计划总经理审批季度固定资产清点选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度(或月度)需求计划汇总需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价部门经理审核财务总监审核*-工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部出售招标文件招标答疑招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位工程部参与考察运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告接受报名开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查审查总经理审定*-(接上页)监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位工程总监审核入围单位入围单位工程部参与考察编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始总经理审批发中标通知书、招标办备案结束与中标单位签订工程承包合同财务管理中心、工程部备案接受标书、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展部、工程部参与工程总监审查中标单位总经理审定接受标书、评标、决标*-分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部甲供材料与设备采购招标管理流程运营拓展部/工程管理部发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与财务部、工程部备案与中标单位签订工程监理合同确定甲供材料与设备的技术方案商务部市场调查报价、询价工程部提出甲供材料与设备的《请购单》分管领导审查工程部编制招标文件开始工程总监审定中标单位总经理审定结束发中标通知书、备案发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位工程总监审核审查入围单位工程部参与考察编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始行政部、工程部备案与中标单位签订工程合同总经理审定工程总监审定中标单位*-甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部与中标单位签订采购合同结束总经理审批发中标通知书财务部工程部备案初选入围的材料与设备供应商分管领导审查商务部整合、发包接标、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与工程部参与考察发布招标信息、接受报名分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌工程部参与考察确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等工程部提供材料与设备的技术参数指标分管领导审查运营拓展进行市场调查报价询价开始*-工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部/运营拓展部工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束财务、工程部、行政部备案结束正式签订合同办理相关归档手续工程部、财务部、行政部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审工程部、造价商务审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批工程总监审核总经理审定*-注释:单项工程变更金额超过5万元的,视为重大工程变更。工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部重大变更的费用签证单报公司备案工程部财务部备案结束工程部进行签证并下发费用签证单工程部、财务部审查总经理审批单项变更5万元以上的审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始*-造价信息管理流程工程管理流程方案设计管理流程工程管理部财务部核算尾款财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认公司造价审定工程总监审核总经理审批结束造价人员每月将造价信息发到管理人员电子邮箱中接收造价信息造价人员收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价人员编制甲供、甲定乙供材料与设备名录造价人员收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部开始财务部、工程部备案*-分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位签订设计合同方案设计内部初审公司造价人员、运营拓展部参与内审总经理审批方案设计任务书内部初审设计院进行方案设计组织项目专题会议评审工程部办理申报手续汇总各类意见工程部收集方案申报过程中的意见工程部、财务部、办公室设计合同备案设计院修改方案工程总监审定工程总监审定*-施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导编写施工图设计任务书公司造价人员、运营拓展复审委托设计院进行施工图设计初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审设计合同工程、财务、行政部备案地质勘察委托及相关资料收集分析已批准的扩初设计文件开始工程总监审查施工图设计内部初审公司造价商务复审报建人员办理申报手续设计调整,出正式施工图拆迁安置地平整及申请施工水、用电制订《工程项目管理实施总体计划》质量、安全监督申请,施工许可证申办施工招标工程总监审查工程管理部组织施工图会审对施工单位的施工准备工作进行检查,审批《施工组织设计》等对监理单位进行准备工作的检查,审查《监理规划》、《监理实施细则》,主持召开监理会议监理招标开始工程总监审定总经理审定总经理审定进入工程报建程序工程管理部复审*-施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部参加内审的人员查看图纸工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章《图纸会审纪要》报、造价备案组织各相关单位审查《图纸会审纪要》造价复审《图纸会审纪要》组织相关单位进行图纸会审发放《图纸会审纪要》工程部查看图纸根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作开始造价人员、运营管理查看图纸《工程项目管理实施总体计划》已审批编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划开始《施工组织设计》报行政部备案审批开工报告分管领导审定总经理审定分管领导审定*-设计变更管理流程
本文标题:集团公司各项业务经过流程图
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