制造企业工艺流程图

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资源描述

原材料采购流程图不合格《原材料请购单》(研发部、制造部)多次请购签订《采购合同》(采购部)首次请购获取供应商信息(采购部)获得样品和产品规格书(采购部)确认样品(总经理、研发部、品质部)根据合同收货(仓库)确认原材料(仓库、品质部)——发料生产(仓库)退货、换货申请或重新采购(仓库、采购部)合格《材料请购单》一式两份,采购部和请购部门各一份。三家以上信息品质部出具书面《样品检测报告》,报告一式三份,研发部、品质部、采购部各一份。不合格目测材料由仓库确认,送检材料由品质部出具书面《原材料检测报告》,报告一式三份,研发部、品质部、仓库各一份。合格《采购合同》一式三份,采购部、财务部、仓库各一份。销售、生产工作流程不合格不合格合格非常规产品批量销售售前咨询、寄样(销售人员、制造部)销售合同评审(总经理、制造部、销售部)常规产品批量销售销售合同评审(总经理、研发部、制造部、销售部、采购部)签订《销售合同》(总经理、销售部)下达《生产任务单》(总经理、销售部、制造部)成品检验(品质部)产品小批量试样检测确认(总经理、销售部、研发部、制造部)品质部)入库(制造部、物流中心)返工(制造部、车间)生产任务单一式三份,总经理审核签字后有效,制造部、销售部、品质部各执一份。下达配料单、车间生产任务单,安排生产(制造部、仓库、车间)生产部长下达《配料单》给物料仓库,下达《车间生产任务单》给各车间。品质部检验通过的成品,一律盖PASS章确认。发货、结帐工作流程货齐发《发货通知单》(销售部)备好货,通知送货人(物流中心)开《送货单》,出库(物流中心)货不齐客户收货,签回执(物流中心、客户)通知销售,内部催货(销售部、制造部、仓库)合格成品入库(品管部、仓库)收回执,结清货款(物流中心、销售部、财务部)《发货单》按公司格式,不得私自用其它表格代替,编号不得有缺、有误,《发货单》一式四份,分别为记帐联、客户联、回执联、门卫联。《发货通知单》一式二份,销售、物流中心各执一份。财务部根据《发货单》回执联与仓库核对产品发货记录,未收回的货款向销售人员催促。义乌市场部的货款由公司财务部与义乌店面负责人结算,迪拜市场部货款由公司财务部与迪拜店面负责人结算。新产品研发、批量投产工作流程不合格合格失败成功可行《新产品研发可行性报告》总经理、研发部下达《新产品研发任务书》总经理研发实施(研发部)提供合格样品、〈〈配料单〉〉、〈〈合格产品生产工序标准〉〉(研发部)再次研发(研发部)《新产品研发检验合格单》(研发部、制造部、品质部)《新产品首次批量生产任务单》(总经理、研发部、制造部)入库,作为常规产品备案(研发部、制造部、品质部、物流中心)研讨试验,改进〈〈合格产品生产工序标准〉〉(研发部、品质部、制造部)〈〈配料单〉〉和〈〈合格产品生产工序标准〉〉一式三份,研发部、制造部、品质部各一份。品质部检验通过的成品,一律盖PASS章确认。部、制造部、品质部执有。

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