小规模增值税申报表格式

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资源描述

1增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)纳税人识别号:纳税人名称(公章):金额单位:元(列至角分)税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日一、计税依据项目栏次本月数本年累计(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额1其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额2税控器具开具的普通发票不含税销售额3(二)销售使用过的应税固定资产不含税销售额4其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额5(三)免税货物及劳务销售额6其中:税控器具开具的普通发票销售额7(四)出口免税货物销售额8其中:税控器具开具的普通发票销售额9直接出口货物免税销售额10二、税款计算本期应纳税额11本期应纳税额减征额12应纳税额合计13=11-12本期预缴税额14——本期应补(退)税额15=13-14——纳税人或代理人声明:此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:办税人员(签章):财务负责人(签章):法定代表人(签章):联系电话:如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:代理人名称:经办人(签章):联系电话:代理人(公章):受理人:受理日期:年月日受理税务机关(签章):本表为A4竖式一式二份,纳税人、税务机关各留存一份。2增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)填表说明一、本申报表适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)填报。纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的,也使用本表。(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日(二)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的(三)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得(四)本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出(五)本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售(六)本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额3(七)本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据,填写销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。(八)本表第5项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发票(九)本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据,填写销售免征增值税货物及劳务的销售额,包括销售使用过的、固定资产目(十)本表第7项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金(十一)本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据,填写出口(十二)本表第9项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。(十三)本表第10项“直接出口货物免税销售额”栏数据,填写以“一般贸易”或“进料加工”方式直接出口,且国家没有取消退税的出口货物的销售额(出口发票上的出口货物离岸价)。该栏数据不包含:转厂销售额、来料加工出口额、国家规定不予以退(免)税4的出口销售额。(十四)本表第11项“本期应纳税额”栏数据,填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。本期应纳税额=第1栏×征收率+第4栏×4%。12项“本期应纳税额减征额”栏数据,填写(十六)本表第14项“本期预缴税额”栏数据,填写纳税人本期预缴的增值税额,但不包括稽查补缴的应纳增值税额。

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