公司文件审核制度

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公司管理制度文件审核制度文件编号REV.DateStatusPreparedReviewerApproverModification-Observation版次日期状态编写审查批准修改原因本文件含有公司的专有知识产权,非经公司书面授权不得将其中任何部分转移和泄露给第三方。版次日期章节页码修改范围及依据一、编写目的《文件审核制度》是公司人员开展工作的流程和规范,为进一步规范文件质量,加强文件可行力度,加强管理,使文件管理工作规范化、制度化,更好的为开展工作服务,严防信息安全事故,特制定本制度。人员在发布任何信息时须仔细阅读此文件!二、背景文件定名为:《文件审核制度》适用范围:涉及文件的发布、修改及审核。三、关键词四、《文件审核制度》综述本《制度》内容共分为二部分,分别为本部门文件、外来文件1、本部门文件:指制定、审核所有信息包括文献类及技术图纸类等文件时,由部门经理发布信息后,指定专人撰写、绘制,经审核通过后方可发布信息。发布后出现任何问题由部门审核人负主要责任。具体流程:编制文件部门审核公司领导审核发布实施2、外部文件:为保证各类文件、图纸的可行性,必须对外来文件、图纸进行严格审核。具体流程如下:具体流程:(返回提交单位修正存在问题)有问题接收文件(签字)审核文件(签字)没问题接收(签字)文件审核登记表提交部门(个人)文件名称提交日期审核内容审核人审核意见接收部门负责人签字五、审核标准:1、所有文件中不得出现错别字,语句不通,标点误用的情况,技术信息必须准确无误。2、审核人员对提交文件内容一般不做重大修改,如有技术方面、文献方面改动地主,可在审核后提出修改意见提交文件编制方进行修改。3、提交所有文件必须符合国家法律法规和技术标准。4、严格遵守审核流程,如经审核后在使用过程中出现的问题,由审核人员承担责任。

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