记帐凭证号:申请日期:年月日单据类别:ZH002日期费用归口成本中心(部门)费用申请单号费用项目费用金额公司批复入系统单号 ··· ··· ···附件张 合计借支总金额(小写)应退金额(小写)应补金额(小写)报销人:片区主管部门主管:市场部经理、总监上一级主管:成本中心会计:注:1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销,请使用《旅差费用报销单》。2.非本部门的费用由费用归口部门审批。3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销,作报销单附件。会计复核:会计记帐:未返纳借款余额(小写):出纳确认:财务主管审批:核实报销金额(大写) 佰 拾万仟佰拾元角分费用开支原因**月份促销员工资附件3部门:**市场部付款方式:□现金 □汇款□开支票榄菊费用报销单费用报销单 开户行: 开户帐号:收款人