乡镇财务收支检查自查报告乡镇干部自查自纠报告

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编号:701821396乡镇财务收支检查自查报告201X/X/XX乡镇财务收支检查自查报告根据平政办发xx号文件《关于xx县行政事业单位开展财务收支检查工作》通知的要求,我单位认真学习了文件内容及实施方案,全力做好自查工作。从x月x日开始,抽调专人对照本次检查的内容,按照自查工作内容要求,对我镇xx年度到xx年12月底的财务收支情况进行全面自查,现将自查情况报告如下:一、基本情况我镇单独设置会计核算机构,执行《行政单位会计制度》,现有会计人员均具备会计从业资格,专业学校毕业,属在职在编人员,不存在会计人员无证上岗现象。会计核算按规定依法建账,统一会计制度核算,会计凭证填制符合规范,无凭证造假行为,没有账外设账及私设“小金库”行为。二、内部控制制度建立情况我镇现有银行账户符合开设账户的规定,开设基本账户及零余额账户,工会账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管,做到会计、出纳分设,账、款分管,并记有银行存款日记账、现金日记账并按时与银行进行核对,有效杜绝了每笔业务会计、出纳一人经办,保证了财政资金使用安全、规范、有效。会计账簿设置、会计制度都按规定执行,会计凭证规范并按月装订;我单位票据领购、保管、使用、核销等按相关管理规定执行,不存在转让、出借和代开财政票据情况,没有伪造和使用伪造财政票据情况,票据使用完毕按[标签:介绍]

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