县财政局关于审计决定书执行和审计建议采纳情况报告去审计局还是财政局

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编号:978944553县财政局关于审计决定书执行和审计建议采纳情况报告201X/X/XX县财政局关于审计决定书执行和审计建议采纳情况报告XX县审计局:你局《关于XX县财政局具体组织的2017年度财政预算执行情况审计报告》(X审财报〔2018〕8号)收悉,县财政局党委高度重视审计整改工作,专题研究审计整改事项,制定审计整改方案,明确整改目标、时限、责任领导和责任科室,确保审计整改工作落实到位。现对涉及我单位问题的整改及审计建议采纳情况报告如下:一、审计问题事项(一)关于非税收入征管有待加强问题1.2017年末预算执行局商业银行存款部分利息收入未及时缴库问题。上述利息收入已全部缴库。2.2017年末非税专户土地出让收入、行政事业性收费、初始排污使用费等国有资源有偿收入、植被恢复费、罚没收入、配套费,及时缴库,当年未作预算收入。上述非税收入已全部缴库。(二)关于预算资金使用管理有待加强问题1.关于项目预算执行率低问题。县财政采取了三个方面的措施:一是细化政府性投资项目预算编制,按项目实际资金需求安排预算。二是督促部门单位加快项目实施,对债券项目实施进度进行专项督查,提升部门预算执行的主体责任感。三是加强考核,将政府性投资项目预算执行率纳入专项考核,进一步督促部门加快项目实施,提升执行率。2.关于县地税部门存量资金未及时清理问题。上述资金扣除往来款项外,已于4月份清理缴库。3.关于县房[标签:介绍]

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