公司某部门内业资料检查情况汇报业软部门

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编号:785641752公司某部门内业资料检查情况汇报201X/X/XX公司某部门内业资料检查情况汇报根据xx活动计划,x月x日-x日为内业检查阶段,我监理部依照活动要求,于x月x对四期工程施工单位进行了内业资料专项检查。监理对施工单位的创优目标、计划及措施及质量管理制度及质保体系、质量预控措施及过程质量资料进行检查。施工单位创优目标明确,有具体的计划及措施,质量管理制度基本健全,并制定了质保体系、质量预控措施,如露天堆场区,隐蔽工程有自检资料,自检合格后报现场监理验收。但也发现存在如下问题:1、签字不全。如测量资料、原材料报验、隐蔽分项报验资料中有人员、时间漏签现象,已当面指出,要求施工单位补齐,并在以后的资料中引起重视。2、施工日志记录不详细。施工日志没有记录,现场发生质量问题的情况,记录较简单。3、施工日志记录现场数据不全。未记录混凝土浇筑的相关检查指标,未分桩号记录混凝土浇筑。4、人员特种作业人员证件过期,无复审记录,应及时更新。5、施工台账不齐全,未及时更新。要求施工单位针对此次检查的问题举一反三,及时整改闭合,并将整改结果上报监理部。&n[标签:介绍]

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