农商行内部稽核审计培训学习心得体会稽核审计部

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编号:994011318农商行内部稽核审计培训学习心得体会201X/X/XX农商行内部稽核审计培训学习心得体会内部稽核审计是农商行监督保障体系的重要组成,对强化内部管理,增强制度执行力,确保合规合法经营,防化金融风险,促进农商行经营管理的规范化,推动各项业务稳健发展发挥着至关重要的作用。但是,随着农商行体制改革的逐步深入,业务经营品种的多元化,金融服务手段的日新月异,传统的内部稽核审计格局受到前所未有的挑战,作为审计人员的我,在以前的审计工作中很多时候感到茫然,感到束手无策,而这次培训学习让我找到了差距,更深切感受到了作为审计总队人员一份重大的责任。一.工作中存在的不足1.对稽核审计存在认识上的误区,对审计工作认识高度不够。在之前的工作中为稽核而稽核,缺少服务意识、全局意识,对发现的问题缺乏前瞻性,只是就事论事简单处理,当做一项任务来完成,没有做到举一反三,扩展稽核范围和领域,建章立制,查漏补缺,从源头上杜绝风险隐患。也没有上升到把审计工作当作“职业”的高度,更谈不上爱上它当作自己的“事业”。2.知识技能透支严重。开展稽核审计工作要求稽核人员综合技能比较全面,熟悉各个业务的操作流程,具有一定的审计工作经验。由于稽核方面的培训学习较少,同时自我加压、自觉学习能力的缺乏,不论是业务知识还是审计专业知识都比较欠缺,以往的稽核审计更多的是凭经验工[标签:介绍]

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