附件一采购项目名称合同号中标(成交)供应商名称电话号码供应商账号本次应付金额(元)序号数量单价金额(元)12031506300025379018950352901450453280164005129002900636102700(单位公章)财务负责人(签名):验收人(签名):联系电话:年月日 备注:本表一式三份,由验收方在对合同履行情况验收合格后填写。市政府采购管理办公室、采购人、供应商各一份。货物明细可另附表。验收方验收意见声霸KA300卡包音箱一对,音响支架一对,KA5000C功放1台、声霸有线话筒2只先科DVDPDVD-959A海信电视LED50H150Y索尼摄像机HDR-PJ410小计 二、对上述项目验收意见:货物已收到或工程已竣工,符合合同约定,验收合格。发票金额(元)10270092430一、项目明细:型号规格或内容摘要戴尔电脑Vostro3902-R31N8N搭配戴尔19.5寸E2016H合同金额(元)102700烟台兴隆电器有限公司0535-2841977供应商开户银行中国农业银行烟台市莱山区支行15394101040016651政府采购项目验收报告单采购人烟台市莱山区关心下一代工作委员会电脑等采购采购代理机构山东招标股份有限公司0627-YC15339k