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编号:415207471内部审计检查内容201X/X/XX内部审计检查内容1、内控制度的完整性及有效性。主要关注经营管理方面制度的建立情况,通过发现问题的数量及性质,评价有效性。2、“三重一大”事项会议资料的完整性及规范性。关注“三重一大”决策制度的建立及执行情况,会议记录及会议纪要的完整性及规范性。3、管理费用使用情况。检查各单位的业务招待费、会议费、车辆使用费、办公费、差旅费、通讯费、中介咨询费等是否制定有规章制度,是否严格按规定执行。重点关注业务事项是否真实,是否存在弄虚作假、奢侈浪费等违反中央“八项规定””精神方面的问题。4、专项经费管理使用情况。检查各单位专项资金使用是否真实,有无挤占挪用问题,内部审批手续是否完备,是否存在专项经费列支各种名目的奖金、补助、加班费、津贴等现象。5、职工薪酬管理使用情况。检查薪酬发放是否严格按照规定执行,是否存在巧立名目、滥发各种奖金补助以及挪用其它专项资金用于发放奖金补助的行为。重点关注职工福利费、教育经费的使用是否真实,有无挤占挪用问题,内部审批手续是否完备。6、合同管理方面的问题[标签:介绍]

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