商城项目计划书

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

编号:524952246市审计局开展内部审计工作情况报告201X/X/XX市审计局开展内部审计工作情况报告省内部审计师协会:2015年我市内部审计工作在省审计厅、省内部审计师协会的领导下,认真贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神,全面落实《XX省内部审计条例》,按照全市审计工作会议提出的新要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作和本单位的重点工作,紧扣“深化改革、加快转变经济发展方式、促进发展”这个主题,切实履行服务、管理、宣传、交流等职责,着力推动内部审计工作转型与发展,发挥内部审计监督、预防作用,为进一步推动和深化改革、加强党风廉政建设服务做出了积极贡献,取得了明显成效。现将我市2015年内部审计工作开展情况报告如下:一、全市内部审计机构设置及人员配备情况截至2015年11月底,我市有内审机构81个,其中企业26个、金融1个,行政45个,事业9个;独立设立内部审计机构30个,其中企业19个、金融1个,行政6个,事业4个;全市内审机构实有内审人员430人,其中企业167人、金融9人,行政187人,事业67人;专职审计人员156人,其中企业114人、金融9人,行政18人,事业15人;全市内审机构开展审计项目2704个,其中,财政收支审计237个,效益审计15个,经济责任审计52个,内部控制审计75个,信息系统审计4个,基本建设审计1796个,其他525个;审计总金额1684622万元;促进增收节支12509万元,提出建议意见被采纳1141条,建议给予行政处分3人,实际3人。截至2015年11月底,我市乡镇有内审机构26个,内审人员109人,完成审计项目295个,其中,财务[标签:介绍]

1 / 24
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功