某公司关于金融统计自查的报告某公司有

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编号:667262462某公司关于金融统计自查的报告201X/X/XXXXXX公司关于金融统计自查的报告中国人民银行营业管理部:根据《中国人民银行关于开展2018年金融统计检查的通知》(银发〔2018〕79号)文件要求,XXXX公司(以下简称“财务公司”或“公司”)对照金融统计的相关法规制度,结合XXX公司业务开展情况认真开展了自查工作,现将有关情况汇报如下:一、存、贷款统计归属与统计数据的准确性XXX公司对存、贷款统计坚持审慎的原则,以信息系统中的数据为依据,严格按照监管报表填报规则以及XXX公司内部审批程序,真实、准确、及时填报各类报表。经自查,由于汇兑损益问题,导致公司在2018年3月31日的资产负债项目统计表及存贷款明细月度表中的吸收存款减少XXX万元,未分配利润增加XXX万元。上述问题已取得中国人民银行营业管理部沟通认可,5月底完成整改。二、同业往来、债券资产、股权及特定目的载体投资统计的准确性(一)同业拆借按照公司制定的《XXX公司同业拆借管理办法》,发生同业拆借业务后投融资管理部经办人员根据拆借业务成交单按照拆借日期、对手方、拆借利率、金额、拆借本金及利息进行台账登记,并将交易情况报送投融资管理部负责人审核。目前,公司同业拆借交易对手均为政策性银行和商业银行。经自查,公司同业往来统计准确无误。(二)债券资产、股权及特定目的载体投资按照XXX公司制定的《XXXX公司证券投资业务暂行管理办法》、《XXXX公司债券投资交易清算管理暂行办法》的要求,发生证券投资业务时,交易人员在交易完成后即时打印交易单据或其他可反[标签:介绍]

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