【品质表格】内部质量管理体系审核报告

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内部质量管理体系审核报告编号:QR/QXT-009审核目的为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性审核范围所有部门审核依据×ISO9001:2000×工厂质量管理体系文件×适用法律法规×顾客投诉审核日期编制人编制日期质量管理体系内部审核综述一、不合格数量、分布、性质统计分析情况不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。二、质量管理体系运行状况评价结论:总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。三、成效及表扬各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。No.问题点纠正、预防措施完成期限负责人检查人1产品标识工作的实施较差不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识奖惩建议无审核组长:批准意见厂长:备注

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