质量部工作流程质量部1.内部审核内部质量管理体系审核产品审核过程审核按计划,每年一次,按过程对公司质量管理体系进行一次审核按计划,经常性的对公司产品进行审核,每种产品一年一次按计划,每年一次,按生产过程对公司所有产品过程进行一次审核2.监视和测量装置管理编制监视和测量装置清单,监视和测量装置主要包括现场所用的测量器具、检具,编制监视和测量装置检定计划(含检具自检),编制自检规程。3.产品的监视和测量来料检验来料检验规范产品质量证明书来料检验记录合格入库单不合格做标记,待处理进货检验台账供应商评定表过程检验过程检验规范过程检验记录合格办理入库不合格做标记,待处理成品检验成品检验规范图纸/样件成品检验记录合格办理入库不合格做标记,待处理全尺寸检验记录(1次/年)质量部工作流程措施可行4.不合格品管理来料检验规范产品质量证明书来料检验记录合格入库单进货检验台账原材料工序不合格品终检不合格品顾客退/换货检验规范技术要求图纸不合格品统计不合格品评审不合格品分析纠正预防措施再检验入库合格报废不合格5.纠正/预防措施管理制定纠正/预防措施纠正/预防措施评审纠正/预防措施验证修改相关文件措施不可行重新制定纠正/预防措施