北京xx天然气公司审计计划流程说明流程编号及名称:GP14.01.01审计计划一、流程简介:1、流程内容本流程描述制定审计计划的过程。2、流程的起止点审计计划流程自股份公司审计部下达审计计划开始,至审计工作动员项目准备为止。3、术语解释:审计计划定义:审计计划是指对年度的审计任务所作的事先规划,是组织年度工作计划的重要组成部分。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:综合办公室审计岗位:负责对审计工作安排、审计工作动员。2、业务参与部门及职责:三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:2、记录:四、其他需要说明的事项鉴于xx天然气公司人员编制少,机构精干,公司主要财务数据在公司财务部生成,因此,本公司未设专门的内部审计机构,但在综合办公室下设置了审计岗。审计岗会同财务部,配合接受股份公司或国家相关审计机构的审计工作。在项目专项审计方面,本公司的基本建设和重大更新改造项目,都阶段性的接受股份公司或国家相关审计机构的审计,并在工程完工后接受了工程项目审计。本公司也在必要的时候委托外部中介机构对在建的工程进行工程造价审计。在财务报告的审计方面,本公司一年四次接受股份公司委托的中介机构对本公司的审计。在公司内部管理审计方面,本公司每年定期对所属单位及各职能部门在执行QHSE体系文件方面进行内审,部分的实现了内部管理审计的职能。