《内审工作流程图》

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资源描述

一般审计工作流程图征求被审计单位、个人意见部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定人员组成审计小组审计决定工作底稿审计工作计划集团董事长临时指令审计组长拟订审计方案部门经理批准审计小组测试,编制工作底稿审计小组内、部门经理复核下达审计通知审计组长拟订审计报告部门经理批准是否一般审计决定审计报告部门经理审核部门经理批准集团董事长批准向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定审计项目结束被审计单位执行审计决定、采纳审计建议审计小组审前调查部门经理批准审计组长拟订审计决定审计组长拟订审计建议审计建议

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