某建设公司施工现场检查评分记录表

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资源描述

1施工现场检查汇总表工程名称面积结构类型层数在施部位开工日期工程详细地点表号检查项目标准分值得分率折合标准分1安全管理102文明施工生活区管理10现场、料具管理103环境保护104脚手架105安全防护(基坑支护与模板工程、“三宝”、“四口”防护)106施工用电107塔吊、起重吊装108机械安全(物料提升机与外用电梯、工程机具)109保卫消防10总评分主管经理签字公章年月日检查单位检查负责人评语:年月日2施工现场检查评分记录表1(安全管理)施工单位工程名称序号检查项目标准分值检查情况评定分值1资料项目部安全生产责任制101、各级安全生产责任制齐全、责任明确;2、责任制双方签字、日期有效。101、各级安全生产责任制齐全、个别岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。91、个别岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效71、多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任制不明确;2、责任制未双方签字或日期无效。5项目部无安全生产责任制。02项目部安全管理机构设置51、项目部设置安全管理机构;2、人员设置符合标准;3、安全责任分工明确。51、项目部设置安全管理机构;2、人员设置符合标准;3、安全责任分工比较明确。4.51、项目部设置安全管理机构;2、人员设置符合标准;3、安全责任分工不明确。3.51、项目部安全管理机构设置不明确;2、人员设置不符合标准;3、安全责任分工不明确。2.5项目部未设置安全管理机构。03目标管理51、项目部安全生产目标管理明确;2、各项安全管理制度、安全管理措施齐全。51、项目部安全生产目标管理明确;2、各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。4.51、项目部安全生产目标管理明确;2、个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。3.51、项目部安全生产目标管理比较明确;2、多项安全管理制度、安全管理措施不齐全。2.5项目部无安全生产目标管理。04总包与分包安全管理协议书51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任明确。51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任明确。4.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、双方的安全生产管理责任比较明确。3.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;3、双方的安全生产管理责任不明确。2.51、总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;2、总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;035施工组织设计51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;2、有专项安全技术措施(方案);3、严格执行安全技术措施(方案)。51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;2、有专项安全技术措施(方案);3、执行安全技术措施(方案)比较严格。4.51、施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;2、专项安全技术措施(方案)针对性不强;3、执行安全技术措施(方案)不严格。3.51、施工组织设计无编制、审核、审批人签字盖章;2、安全措施(方案)无针对性;3、未执行安全措施。2.5无施工组织设计06冬、雨季施工方案51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、安全技术措施齐全、针对性强。51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、安全技术措施齐全、针对性比较强。4.51、冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。3.51、冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字盖章;2、安全技术措施比较齐全、针对性比较强。2.5无冬、雨季施工方案07安全教育101、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、安全教育培训考核率达到100%。101、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、安全教育培训考核率未达到100%。91、从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;安全教育培训考核率未达到100%。71、从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;2、安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、安全教育培训考核率未达到100%。5无安全教育培训记录08安全资金投入51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录齐全。51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。4.51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入基本满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。3.51、安全资金投入有计划、有落实;2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、安全资金投入台帐记录不齐全。2.51、安全资金投入无计划;2、安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;09工伤事故资料51、工伤事故记录资料齐全、有效;2、工伤事故频率符合有关标准要求;3、工伤事故原因清楚、防范措施明确。51、工伤事故记录资料齐全、有效;2、工伤事故频率符合有关标准要求;3、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。4.54、工伤事故记录资料齐全、有效;5、工伤事故频率不符合有关标准要求;6、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3.57、工伤事故记录资料不齐全;8、工伤事故频率不符合有关标准要求;9、工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。2.5无工伤事故资料。0410特种作业上岗证书51、特种作业上岗证书齐全、有效;2、特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;3、特种作业持证上岗率达到100%。51、特种作业上岗证书齐全、有效;2、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、特种作业持证上岗率达到100%。4.54、特种作业上岗证书齐全、有效;5、特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;6、特种作业持证上岗率未达到100%。3.57、特种作业上岗证书不齐全;8、特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;9、特种作业持证上岗率未达到100%。2.5无特种作业上岗证书。011地下设施交底资料及保护措施101、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性强;3、重点部位有专项方案和专人管理。101、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性强;3、重点部位无专项方案和专人管理。91、地下设施交底资料齐全、有效;2、各项保护措施可操作性、针对性不强;3、重点部位无专项方案和专人管理。74、地下设施交底资料不齐全;5、各项保护措施可操作性、针对性不强;6、重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及保护措施。012安全防护用品合格证及检测资料51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录齐全。51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。4.51、安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。3.51、安全防护用品合格证及检测资料不齐全;2、安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;3、安全防护用品台帐记录不齐全。2.5无安全防护用品合格证及检测资料。013生产安全事故应急预案101、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、现场的应急设备、药品符合应急预案要求。101、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。91、项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。71、项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性强;2、各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。5项目部未编制生产安全事故应急预案。014安全标志51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置明显。51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。4.51、安全标志的使用符合标准规定;2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。3.51、安全标志的使用不符合标准规定;2、重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、安全标志悬挂位置不明显。2.55无安全标志。015违章处理记录51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续齐全;3、现场无“三违”现象。51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续齐全;3、现场有个别“三违”现象。4.51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、现场有个别“三违”现象。3.51、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、现场有多起“三违”现象。2.51、无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;2、现场有多起“三违”现象。016文明安全施工检查记录51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、检查评分记录扣分符合标准。51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、检查评分记录扣分不符合标准。4.51、项目部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。3.51、项目部每月两次检查记录资料不齐全;2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。2.51、项目部无每月两次检查记录资料;2、隐患无整改回执记录资料。0应得分实得分得分率折合标准分检查员签字:年月日6施工现场检查评分记录表2-1(生活区管理)施工单位工程名称序号检查项目标准分值检查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。4.5未设临时设施3个。3.5未设临时设施4人。2.5未设临时设施5个以上(含5个)。02生活区内无污水、污物,垃圾及时清理5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。4.5生活区有污水、积水。3.5垃圾未及时清理。2.5有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标识。4.5垃圾站周围清理不及时。3.5生活垃圾未存放密闭的容器中。2.5生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。4.5办公用品摆放不整齐。2.5办公室内不清洁整齐05宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁,无防暑降温或取暖措施。3.5宿舍内不整洁,有防暑降温或取暖措施。2.5宿舍内不整洁、无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。7.2宿舍有通铺、未设床头卡。5.6未设置开启式窗户,通风不良。4室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。4.5食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。3.5未设隔油池、密闭式泔水桶。2.5操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证,炊事人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