不合格品处置单

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第1页共1页不合格品处置单产品名称产品图号/规格不合格品来源:□进料检验□过程检验□出厂检验批量数批次号抽检数不合格数不合格生产部门/供应商不合格信息简述:检验员/日期:责任部门签字确认/日期:不合格品初步意见:□退货□挑选□返工□报废□转评审流程质检科长签字/日期:责任部门签字确认/日期:评审流程责任部门原因分析:改进措施:销售部□正常计划□急件□返工□插单不发货程度:□一般□严重□很严重生产计划数量签名/日期:技术部处置结果:□退货□让步接收□挑选□返工□返修□报废处置意见描述:签名/日期:质量部质量副总签名/日期:注:1、当不合格初步处理意见为“转评审流程”时,则开始进行评审流程;2、当技术部的处置意见为让步接收不合格品则需报请质量副总批准。一、质量部(白)二、责任部门(红)三、仓库(兰)

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