内控风险管理十六个关键控制点

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-1-内控风险管理十六个关键控制点1、组织架构(1)法人治理结构框架(2)组织架构设置(3)经营决策机制(4)经营管理模式(5)相关权责划分2、发展战略(1)准确定位、科学制定发展战略(2)认真组织、科学实施发展战略3、人力资源(1)招聘任用环节匹配适用(2)正常用人环节绩效考核(3)人才培养环节持续修炼(4)员工退出渠道有理有节4、社会责任(1)安全生产(2)产品质量控制(3)环境保护与资源节约(4)促进就业与员工权益保护5、企业文化(1)积极向上的团队精神-2-(2)诚信度和道德观(3)文化立体渗透(4)企业文化的评估6、资金活动(1)筹措控制(2)投资控制(3)资金营运控制7、采购业务(1)职责分工及审批制度(2)请购与询价控制点(3)采购与验收控制点(4)货款制度的控制点8、资产管理(1)存货(2)固定资产(3)无形资产9、销售业务(1)梳理风险与对应的关键控制,主要有定价、资质审查、协议、信用管理、发货并确保收货确认,确认销售收入、结转销售成本,以及应收账款管理。(2)职责分工与授权审批-3-(3)接受订单控制点(4)开单发货控制点(5)收款内部控制点(6)投诉退货控制点10、研究与开发(1)立项阶段(2)研究阶段(3)研发成果控制(4)开发阶段的控制11、工程项目(1)职责分工与授权控制(2)立项(3)招标(4)造价(5)建设(6)验收12、担保业务(1)职责分工与授权批准(2)担保评估(3)担保执行控制13、业务外包(1)职责分工与授权批准-4-(2)外包策略及承包方选择控制(3)业务外包流程控制14、财务报告(1)职责分工与授权批准(2)明确规范对账、调账、差错更正,结账流程;(3)明确起草财务报告,校验、编制说明书,单位批准,报送等流程;(4)财务报告的对外提供流程应符合有关规定。15、全面预算(1)岗位分工与授权批准(2)全面预算编制控制点(3)全面预算执行控制点(4)全面预算调整控制点(5)全面预算分析、考核控制点16、合同管理(1)分工与授权批准(2)合同审核(2)合同订立(3)合同履行控制点

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