【房地产】 审计报告

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

关于对__公司__的审计报告(文号)公司:根据工作安排,我中心于XX期间对XX公司XX期间(审计期间)的财务管理及内部控制情况进行了内部审计。现对有关的审核结果按重要性原则披露如下:一、XX类问题(详见*-*点)二、XX类问题(详见*-*点)三、XX类问题(详见*-*点)1、具体事项2、…………3、…………4、…………XX地产股份有限公司审计中心————————年月日

1 / 1
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功