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关于对__公司__的审计报告(文号)公司:根据工作安排,我中心于XX期间对XX公司XX期间(审计期间)的财务管理及内部控制情况进行了内部审计。现对有关的审核结果按重要性原则披露如下:一、XX类问题(详见*-*点)二、XX类问题(详见*-*点)三、XX类问题(详见*-*点)1、具体事项2、…………3、…………4、…………XX地产股份有限公司审计中心————————年月日