销售工作流程图

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资源描述

板块序号1523销售业务流程图加工业务贸易业务2前期导入174收集市场价格信息,为报价作准备(搜集同行业、竞争对手的报价)书面报价(统一报价单格式,按照《价格表》规定的级别、权限,并逐级审核批准)财务审单(根据合同条款,审核下单的数量、单价、配置是否有客户确认、预付款是否到位)合同评审(产值5万元以上的,由业务、管理部、生产部、财务部共同进行评审,并对原材料、质量要求、交货期等进行评议)考察(参观HD、SGH、SYP、CFG的,需填写《考察申请表》并发传真给对口销售经理,提前约定)合同评审(对前期费用、成本、运费等其他费用作出判断,核算毛利润;并对交货周期、资金周转等作出评议)来料业务(对正常来料、附框、外协加工、转科技、返回入库的必须提供明细,并提前书面通知生产卸货,并与仓库沟通入库质量要求,协助检验入库)1314投标(标书样本,整理准备推荐品牌厂家的支持性文件,投标报价必须逐级审核批准)24尾款回收(做好台帐、对帐工作,严格按合同约定回收货款,如遇障碍,须立即向领导汇报寻求解决方案)2256381012219书面合同(使用统一合同版本,仔细推敲合同每一条款,用词准确、严密,打印无误、美观)生产计划审单(审核内勤下单,并转换为任务通知单,及时下达至车间)每日生产业务例会(了解生产进度、加工过程是否顺畅、为发货作准备)电话、传真、网络联系(尽量使用网络等无纸化办公,确保信息的及时传递、反馈)批次回款(原则上10万元以下订单,余款款到发货;10万元以上的,批次发货后7天内结清货款,余款款到发货。具体按照合同约定执行,确保及时回款并把握发货,额度客户必须及时对帐并提醒催款,超额度发货,必须/原则上有远期支票和付款承诺)发货(内勤根据客户要求、合同约定付款方式、成品入库情况打印《发货明细》和《派车单》,报财务审批)112620预付款(3000元以下100%;10万元以下30%;10万元以上20%;50万元以上15%-10%)佣金(佣金申报必须在相应合同审批前进行,待工程结束后、按合同规定的付款时间全部收妥后付佣)签约(3000元以下销售员可自行签订,但需经部门经理批准;10万元以下分管副总批准;10万元以上必须总经理批准)采购预报(察看《库存表》,如不足需立即申购;特别是加工SGH的,以工程信息预定原片并保护项目)订单评审(确定原片到位,掌握所排料的数量、规格、后续到位的时间,对整个供货周期作出判断)25确定推荐品牌[HD(亨达)、SGH(圣戈班)、SYP(上海耀皮)、CFG(台玻长江)]送样品(选样品-样品下单-送达)考察(参观亨达公司的,由部门经理陪同接待;重要客户需宴请或高层领导出面的,需提前书面申请)投标(标书样本,投标报价必须逐级审核批准)过程控制后期服务1617181927投诉处理(与厂家确认处理投诉的形式,照片或现场勘查,积极联系做好配合)投诉处理(先仔细询问做好解释,填写《投诉单》送管理部,并积极配合处理,查明责任)开拓市场发掘客户(做好每日工作记录,特别注意汇总市场价格变动,每周提交《周报》)下单(接受客户提供的图纸、料单等资料,确认清楚后,整理成下单计划,用传真或网络形式发送给厂家对口内勤)采购到位(确定原片到位时间,确定采购计划。)下单(无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号不下单;最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求、交货期。字迹准确、工整)采购预报(SGH、CFG的工程,以《月报工程信息》的形式,及时准确地向对口销售经理进行订单预报)了解客户需求(通过看效果图等方式,了解客户在外观效果、节能参数、配置、交货期等方面的不同要求)发货(贸易类发货后7日内将发货明细交财务,做好一个工程的两套台帐、与厂家、客户、财务的对帐工作)尾款回收(为业务员提供准确、清楚的台帐,并及时提醒欠款情况)开具质保书(根据合同约定,代客户收取并签收转交)开具质保书(根据合同约定向管理部申请开具,并回收《回执单》)补片(正常补片按下单程序,由于业务工作失误造成的下单错误,必须经副总签字并通知财务。所有补片单必须做好台帐,配合财务统计)补片(正常补片按下单程序,由于业务工作失误造成的下单错误,必须经副总签字并通知财务)28回访客户、争取新订单(良好的沟通与服务,取得顾客的信任,培养忠诚顾客、树立大客户意识)后期服务板块序号了解客户需求2确定推荐品牌3送样品4考察考察5收集市场价格信息,为报价作准备销售业务流程图加工业务贸易业务前期导入1采购预报11书面合同6书面报价7投标投标书面合同12签约签约过程控制8合同评审合同评审91013预付款预付款14采购到位15下单下单16来料业务发货17财务审单财务审单18计划员审单后期服务22开具质保书开具质保书23投诉处理投诉处理回访客户、争取新订单24佣金佣金21尾款回收尾款回收19每日生产业务例会20发货

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