预算项目一季度二季度三季度四季度一、经营收入100.004506508001、管理酬金6.5931.2832.5033.452、营业费用支出3.3415.0321.7126.72二、主营业务成本73.60331.20478.40588.80(一)、人员经费1、工资1.1、工资1.2、加班工资1.3、年底双薪2、劳动保险3、住房公积金4、福利费4.1、节日费4.2、生日礼金4.3、体检费5、伙食费6、住宿费7、工会经费7、高温补贴(二)、日常行政经费1、办公费2、差旅费3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴4、业务招待费5、审计费6、培训费7、会议费8、交通费9、电费及水费江晟公司2012年财务预算10、租金及管理费11、原材料11.1设计费11.2、宣传品印刷费13、其他13.1、招聘费(三)、奖金1、奖金2、安全奖二、专项经费预算(一)、固定资产购置1、车辆购置2、办公设备购置3、员工制服购置4、清洁设备及器材购置5、安管物品购置7、工程设备购置8、消防器材购置9、宿舍家私购置(三)、公共设施设备维护保养费(四)、固定资产维修保养费(五)、房屋维护费(六)、节补贴费用三、税金合计编制:审核:单位:万元合计说明2,000.00103.8266.801,472.00江晟公司2012年财务预算批准: