国地税税控系统代开增票手册

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资源描述

第一步:安装说明:安装之前请将金税盘插入电脑usb口中再进行安装•点击安装开票软件•点击下一步再下一步•勾选完全安装后点击下一步再下一步•点击安装后点击完成即可完成安装•双击桌面开票软件进入登录界面•登录界面当中输入密码及证书口令(安装人员两个都默认修改成8个1)•进入开票系统中可以看到四大模块第一模块:系统设置•点击参数设置进入上传设置当中设置服务器地址(外网地址)。分内网地址和外网地址。输入完成后点击测试,提示连接成功即可。•进入商品编码中点击增加按钮添加商品•星号处必须录入信息点击保存按钮添加记录。•点击上面编码管理-销货单位编码添加被代开销售方信息。•此销货单位编码必须开票前设置好•点击上方增加按钮,输入打星号内容点击保存即可。如若是代开为个人,名称处输入个人名字,税号输入身份证号码,地址电话栏输入手机或固话第二大模块:发票管理•从国税局购买发票回来后必须做发票读入,开票系统才能有发票开具。如配备报税盘的开票系统第一次使用必须进入系统设置中点击报税盘注册才可以使用。只需要注册一次,以后使用都不需要注册。通过报税盘购买发票,读入发票时必须插入报税盘,选择读入介质勾选报税盘。开票时无需插入报税盘。点击进入库存查询按钮后,可以看到购买发票的具体信息。如有主分机开票,主机分配发票给分机,先点击发票分配•双击分配发票的种类,输入分配张数,点击确定后会提示“在一分钟内插入分机金税盘或者报税盘”。主机金税盘不可以拔出。再次点击确定完成分配发票。之后分机进入开票系统后做发票读入。•千万不要轻易点击发票退回。退回发票后只能退回国税局后重新购买再做发票读入(除有分机,分机做发票退回,可以退到主机金税盘)。除非特殊情况,购买的电子发票和纸质发票号码不一致才需做发票退回操作。•点击发票填开,选择需要填开的发票种类。•点击销售方处地址电话栏最右边小电脑按钮,调用销货单位编码选择被代开销售方企业信息。备注栏会自动显示被代开企业名称及税号。•录入购买方信息,如专用发票购买方信息四项必须全部填写完整。如普通发票只需填写名称及税号(个人名称填写个人名字,税号填写身份证号)其他可以不填写。录入商品信息直接调用商品编码库选择填写后,补充填写单位、数量、单价(点击右上角价格按钮转换成含税价开具),再次确认税率是否正确。销售方开户银行账号框中输入完税凭证号。点击打印按钮保存或者打印发票。•点击打印按钮弹出打印窗口,边距调整框中可以调整发票打印位置。向下(右)调整输入正数,向上(左)输负数。建议每次调整以2的倍数测试调整。•发票查询按钮功能中可以查询所有开具过的发票信息,或者双击发票信息可以进入详细界面进行重复打印。信息栏中报送状态中查看发票是否上传成功(显示已报送及报送成功),保证每月最后一天开具的发票都成功上传。•如开错发票需作废可以点击发票作废按钮,选中需要作废的发票,点击上方作废按钮,点击确认进行作废。(本月并且没有抄过税的发票才可以进行作废)红字发票流程提交信息表•企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关开具信息表•税务机关审核信息表并在税务端开具信息表开具红字发票•企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票红字专用发票开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程购方申请开具的流程专用发票已抵扣•购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出专用发票未抵扣•抵扣联、发票联均无法认证。•认证结果为纳税人识别号认证不符。•认证结果为发票代码、号码认证不符。•购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证。购方申请开具信息表条件购方申请开具的流程注意购方申请开具信息表时,购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。红字专用发票开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具信息表条件•因开票有误购方拒收专用发票•因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方开具方式•销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请销方申请开具的流程销方开具并提交《信息表》销方税务机关审核后开具《信息表》销方获取销方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票红字发票信息表管理红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表查询导出购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第一步:点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。红字增值税专用发票信息表填开【第一步】根据实际情况,选择蓝字发票是否已抵扣,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“确定”按钮。购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步:若选择“已抵扣”,此时,只需选择“发票种类”,无需输入发票代码与发票号码(发票代码与号码为不可输入状态)购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步:若选择“未抵扣”,选“发票种类”后,输入发票代码与发票号码。购买方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入,也可以从商品编码库中选取;2、最多可以有8行商品信息;3、商品数量和金额必须为负数。红字增值税专用发票信息表填开第三步:进入信息表填开界面,填写相应信息后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质信息表。购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第一步:选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。销方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步:系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。此时,系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。销方申请开具信息表此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额,否则系统不允许继续开具此信息表。红字增值税专用发票信息表填开第三步:进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。销方申请开具信息表红字发票信息表管理红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出第一步:点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。红字增值税专用发票信息表查询导出第三步:在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通)红字增值税专用发票信息表查询导出第三步:在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出说明销方对已开具的信息表进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额!”,无法修改成功。负数发票填开红字发票信息表管理红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程红字专用发票填开进入专用发票填开界面后,点击票面的“红字”按钮,即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。直接开具•销方在获得信息表后,采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。•无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。导入红字发票信息表•销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票,此时无需手工输入信息表编号等信息。•只有销方申请开具红字发票时,才能从销方税务机关获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。导入网络下载红字发票信息表•销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。•只有销方申请开具红字发票时,才能从网络下载获得电子信息表文件,购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。红字专用发票填开直接开具第一步:在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。必须输入两遍16位的信息表编号,否则不能激活“下一步”按钮,无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。直接开具第二步:系统弹出信息表编号输入窗口,输入两遍信息表编号后,点击“下一步”按钮。直接开具说明1、一张信息表只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张信息表重复开具红字发票,如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票,则系统会有相应提示。2、信息表编号必须输入,若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则,系统会自动提示“录入错误,请核对信息表编号后准确录入”,此时需重新正确输入。对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码,否则,无需输入。直接开具第三步:系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击“下一步”按钮。点击“查看发票明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。直接开具第四步:系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。直接开具第五步:系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质红字发票。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。直接开具如果发票库中的正数发票带折扣行,则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。红字专用发票填开直接开具导入红字发票信息表导入网络下载红字发票信息表导入网络下载红字发票信息表第一步:在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。导入网络下载红字发票信息表第二步:在信息表选择窗口中,点击“下载”按钮。导入网络下载红字发票信息表第三步:系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。导入网络下载红字发票信息表第四步:设置好查询条件后,点击“确定”按钮,系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。导入网络下载红字发票信息表第五步:系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息。导入网络下载红字发票信息表说明1、只有审核通过的信息表才可以导入。2、在使用导入红字发票信息表功能时,一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。负数发票填开红字发票信息表管理红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开,填写负数发票对应的正数发票代码、号码。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数普通发票填开系统自动转换成负数发票,也可对票面信息编辑修改。第三大模块:报税处理•每月1-15进入开票系统(保证上个月开具的发票都已报送并且外网没有问题,国税服务器没有问题的情况下)系统自动做上报汇总(抄税)和远程清卡(报税)。•如果每月月初第一次进开票系统看到此提示,说明系统已经自动做好上报汇总以及远程清卡。友情提示:每月1-15号必须进入开票系统保证抄报税成功,否则开票系统锁死不能开票。•点击进入状态查询按钮后选择增值税专用发票增值税普通发票按钮查看金税盘资料,锁死日期为下月16号(如遇节假日相应延后天数),抄税起始日期为下月1号,报税资料无即为上报汇总与远程清卡成功完成。•千万不要点击办税厅抄报,如误点需要去国税局进行清卡操作,不然影响下个月正常的征期抄税。除非网络故障无法上传发票造成超过离线时间或者无法上传需要买发票时才需做办税厅抄报。买票前清卡再去买发票。第四大模块:系统维护•点击用户管理进行开票员(管理员)名字添加及修改。•点击修改按钮对管理员姓名更改,点击对勾保存修改。•点击新增按钮添加开票员,填写用户名称、用户登录密码(登录时输入的登录密码,建议输入8个1)、勾选开票员角色。点击确定添加。常见问题登录开票系统过程中如若提示“没有检测到金税盘”说明没有插入金税盘或者连接usb线异常,可以尝试重新插入或换个usb线(口)重新进入。•问题描述:主分机企业,主机“发票分配”是灰的,无法将发票分配给分机,是什么原因?•问题原因:发行环节出现问题。•解决方案:查看“金税设备状态查询”,里面的分开票机数是不是大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