增值税普通发票红冲流程6.15

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增值税专用发票红冲操作流程一、红冲处理条件发生批减批退、无法认证、开票有误等事项,对不符合发票作废条件的,需开具红字发票。二、增值税专用发票红冲前必须取得《红字信息单》。二、注意事项:必须由原蓝字发票开票员处理红冲。三、增值税专用发票红冲操作流程(一)(二)进入【新收付费系统】--【增值税发票】--【发票管理】查询需做红冲处理的蓝字发票,点击红冲。(二)确定红冲后,核对发票代码、发票号确定打印(三)继续确定打印(如打印机有变动,注意选择打印机对应名称)(四)打印成功(五)重新进新手付费—增值税发票管理—保单开具—打印客户所需正数发票。(六)特殊情况处理一)1、红冲时系统无反应,没有跳出打印页面2、重新进发票管理查询此发票—单击顺序号小三角3、选择打印/开具即可4、确定打印该发票5、打印成功,确认二)提示没有访问权限,此信息为未配置红冲权限,需与信息部联系配置权限

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