纳税人名称(公章):金额单位:元至角分14————5————6————8————9=10+11+1210111213(13≥14)14151617181920=15-1621————22=20-21————增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日本期数本年累计项目(一)应征增值税不含税销售额(二)销售、出租不动产不含税销售额税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器具开具的普通发票不含税销售额其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额(四)免税销售额税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额税控器具开具的普通发票不含税销售额(三)销售使用过的固定资产不含税销售额其中:小微企业免税销售额未达起征点销售额其他免税销售额(五)出口免税销售额其中:税控器具开具的普通发票销售额本期应纳税额本期应纳税额减征额本期免税额其中:小微企业免税额未达起征点免税额应纳税额合计本期预缴税额本期应补(退)税额纳税人或代理人声明:如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:办税人员:财务负责人:法定代表人:联系电话:如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:代理人名称(公章):经办人:联系电话:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。主管税务机关:接收人:接收日期:一、计税依据二、税款计算栏次237(7≥8)货物及劳务服务、不动产和无形资产——货物及劳务服务、不动产和无形资产——税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日纳税人名称(公章):金额单位:元至角分期初余额本期发生额本期扣除额期末余额123(3≤1+2之和,且3≤5)4=1+2-3全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额56=37=5-68=7÷1.03增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料服务扣除额计算计税销售额计算纳税人名称:(公章)金额单位:元至角分期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+24≤35=3-41增值税税控系统专用设备费及技术维护费2分支机构预征缴纳税款增值税纳税申报表附列资料(税额抵减情况表)税款所属时间: 年 月日至 年月日序号抵减项目纳税人名称(公章):期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+24≤35=3-4123456免征增值税项目销售额免税销售额扣除项目本期实际扣除金额扣除后免税销售额免税销售额对应的进项税额免税额123=1-24578————————9————————10111213141516增值税减免税申报明细表税款所属时间:自年月日至年月日金额单位:元至角分一、减税项目合计二、免税项目合计栏次栏次减税性质代码及名称免税性质代码及名称出口免税其中:跨境服务