仓库整改报告

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资源描述

仓库整改报告一、整改目的规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章必依”,为公司的销售做出更好的服务。二、仓库现状1、仓库管理制度文件不齐全。2、仓库规划及空间实用率不理想。3、库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。4、仓库内部仓位、货位、标识不明确。5、收发记录较随意。6、检验产品较松散,没有统一的检验标准及检验报告。三、整改目标1、文件制度健全,一切行动有说明。2、仓位货位到位,标识工作有作用。3、人员分工明确,责任义务有区分。4、公司资料完善,新进员工有培训。5、产品信息完整,检验工作有依据。四、具体办法1、依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定《仓库管理程序》,对影响仓库工作的各项活动作出指导,规定各项工作的方法和评定的准则。2、在《仓库管理程序》的基础上,针对仓库内部人员相互关系,编制《仓库人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。3、在《仓库管理程序》的基础上,针对采购、收货、检验、入库、保管、出库、包装、发货、退货编制相应管理规定:《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。4、对仓库人员工作进行区分,小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及出库等,小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等,做到专人专职,分工合作,互相监督,共同进步。(此分工是相对而言,主要是分清责任,提高各员工对待工作的态度问题。大家仍是一个整体,当有工作需要大家共同协作时,各员工应无条件响应)5、要求仓库人员在进行流程操作时,严格依据相关规定作业,在作业过程中保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等,并签字确认、以备查询。6、要求仓库人员严格依据《产品检验标准》,对收货产品进行详细有效的检验,保证入库产品的合格,并填写《产品验货报告》、签字保存。7、对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区;产品区、包材区内各产品按不同分类妥善保存。8、依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存,并要求相关人员时时跟进,发现低于最低库存立刻上报。9、加强库存数量管理,建立循环盘点流程。A、对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点,确保数量一致。B、对仓库所有产品每月月底全部盘点,确保数量一致;并提请公司王总对所盘数量进行抽查核对。C、对仓库所有产品每年年底全部盘点,确保数量一致;并提请公司王总对所盘数量进行全查核对。D、每月、每年盘点后,填写《仓库产品进销存分析表》,将各产品相应出入库信息如数填入,以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询,并送交王总审阅。E、针对盘点数量,仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息给王总。五、相关文件说明对应表格文件《产品采购规定》《产品收货、验货规定》《产品检验标准》《产品入库、保管、出库规定》《产品包装、发货规定》《仓库文件管理规定》《仓库仓位分布示意图》《仓库人员管理规定》《申购单》《产品检验报告》《入库单》《出库单》《发货单》《仓库产品进销存分析表》六、整改时间时间阶段备注即日至8月底编制文件、初步整改9月份严格要求、按章作业10月份分析修改、最终确认报告人

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