表14工程造价咨询质量控制流程单(结算审核)编号:工程名称咨询类别:委托单位合同编号:()号约定作业期至项目负责人:复核人执行内容复核意见自校意见1、收集的资料有效、完整,可以满足咨询工作需要;2、报告符合规定格式,符合逻辑,不存在文字或数据错误;3、报告汇总数据及报告所附资料齐全;4、工作底稿符合规定要求;5、工程结算计价方式符合施工合同约定;6、计算方法、计算公式、计算程序正确,计算结果准确;7、工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收一致;8、工程签证真实、有效、合法;9、归档的资料已齐全。专业咨询人员:(盖资格章)日期:复核意见1、抽查一级复核情况;2、检查复核的资料是否完整;3、检查结算原则与合同规定是否一致4、抽查单价、费用套用(取定)是否正确;5、抽查重要项目工程量计算是否准确;6、重点检查费用变化大的项目,如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、准确;7、检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理;8、检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效;9、检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实;项目负责人:签名(并盖资格章):日期:审核意见1、抽查一级复核、二级复核情况2、抽查咨询成果的经济数据指标是否合理,对异常现象应作重点分析;3、检查重大问题的解决,其处理原则、方法是否依据充分,是否合理;4、检查报告语句是否通顺,表达是否存在歧义,有无错别字,报告数据与附件数据前后是否一致5、检查报告是否规范、工作底稿是否翔实;6、对未决事项作出技术决策。技术负责人签名(并盖资格章):日期:本表不够可另附页质量控制流程单填表说明一、自校意见(一级复核):1、检查收集的资料是否有效、完整,是否可以满足咨询工作需要;2、检查报告是否符合规定格式,是否符合逻辑,是否存在文字或数据错误;3、检查报告汇总数据及报告所附资料是否齐全;4、检查工作底稿是否符合规定要求,是否完整;5、检查工程结算计价方式是否符合施工合同约定;6、检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确,计算结果是否准确;7、检查施工合同、补充协议约定与招标文件、中标投标文件不一致的结算处理原则;8、检查工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收的一致性(同时需检查是否经盖章和签字确认有效性);9、检查工程签证的真实性和有效性、合法性;10、检查合同价格包干范围的内容是否全部完成;11、归档的资料是否齐全。二、复核意见(二级复核)1、抽查一级复核情况;2、检查复核的资料是否完整;3、检查结算原则与合同规定是否一致4、抽查单价、费用套用(取定)是否正确;5、抽查重要项目工程量计算是否准确;6、重点检查费用变化大的项目,如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、准确;7、检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理;8、检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效;9、检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实;三、审核意见(三级复核)1、抽查一级复核、二级复核情况2、抽查咨询成果的经济数据指标是否合理,对异常现象应作重点分析;3、检查重大问题的解决,其处理原则、方法是否依据充分,是否合理;4、检查报告语句是否通顺,表达是否存在歧义,有无错别字,报告数据与附件数据前后是否一致5、检查报告是否规范、工作底稿是否翔实;6、对未决事项作出技术决策。