流程图内容或相关文件责任者使用表单客户需求收集(市场部)技术预研与评估项目申报评审未通过通过市场需求评审市场部做市场信息收集(包括:市场及争者信息、客户需求、产品规格、销售前景调查等)市场部经理《项目建议书》依市场部提供的《项目建议书》内容时行项目可行性的评审研发院院长研发项目经理《项目建议书》《技术可行性研究报告》研发项目经理结构部经理《项目建议书》《产品规格书》《产品立项评审报告》1、选择上游方案公司明确合同定义的产品要求、形成《产品规格书》并组织相关部门进行评审,依评审结果拟定《产品立项评审报告》2、ID(外观设计)准备可行性评审构建项目组(项目经理)项目暂停或终止总经理审批审批通过评审否决未通过产品决策委员会成员《项目建议书》《产品规格书》《产品立项评审报告》产品决策委员会依《项目建议书》、《产品规格书》、《产品立项评审报告》内容进行综合分析研讨,最终以投票方式决定项目评审结果(赞成票数≧80%则表示评审通过,否则视未通过总经理《产品立项评审报告》总经理依产品决策委员会最终投票结果给予签署相应意见开始组建项目推行小组(以研发院各职能部门为主)项目经理/需求开发、项目开发计划项目追踪与管控设计评审评审未通过系统方案设计项目经理开始组织人员编写《系统总体设计方案》、《产品开发进度表》、《设计开发策划书》项目经理《系统总体设计方案》《产品开发进度表》《设计开发策划书》项目经理组织项目推行组成员对《系统总体设计方案》、《产品开发进度表》、《设计开发策划书》进行评审,签署评审项目经理《系统总体设计方案》《产品开发进度表》《设计开发策划书》硬件详细设计(项目经理)评审通过模具结构设计(研发结构部)硬件设计评审未通过评审结构设计评审未通过评审外观设计(研发结构部)外观设计评审未通过评审开模(研发结构部)软件设计(研发软件部)软件设计评审未通过评审1、项目经理组织研发人员进行开发,并在开发过程中根据《产品开发进度表》对项目的开发进行项目管控2、项目开发过程中应是硬件详细设计、软件设计同时进行,同时硬件设计人员需同模具外观设计协调,确定模具外观设计需求并展开外观设计工作项目经理结构部负责人软件部负责人硬件部负责人《产品开发进度表》《硬件原理图》《外观设计图》《PCB图》《BOM单》1、硬件、模具外观、软件设计过程中应有各自的内部技术评审,确保设计开发的质量2、硬件、软件、模具外观设计图应有设计、核对、审核、批准的过程控制3、外观设计后应有市场部参与技术评审,确保满足客户需求项目经理结构部负责人软件部负责人市场部负责人品质部负责人工程部负责人《新项目综合评审表》1、依《外观设计图》绘制《模具结构图》2、通知采购寻找供应商结构部负责人采购部负责人《模具结构图》《内部联络单》通过评审1、绘制的《模具结构图》应有绘制、校对、审核、批准的过程控制2、结构部负责人组织相关人员进结构部负责人《模具结构图》《模具结构评审表》1、采购组织供应商评审小组进行评审或在原有合格供应商提取资源2、与供应商达成合作协议并进行开模采购部负责人《模具结构图》《供应商评审表》《合格供应商一览表》通过评审通过评审接下页系统联调流程图内容或相关文件责任者使用表单1、在以上几个项目组完成各自的设计开发,同时通过内部评审,需要项目经理进行系统联调。2、若在系统联调过程中发现问题,共同分析、讨论、分别解决各自的问题,现评审,直到通过为止研发项目经理结构部负责人软件部负责人/研发项目经理硬件部负责人结构部负责人软件部负责人中试部负责人《PCB图》《BOM单》《模具设计图》《软件烧写说明》《整机可行性测度规范》《样机测试报告》1、由硬件部出PCB图、结构部出BOM及模具设计图、软件部出软件烧写说明,中试部编写整机可行性测度规范提供给项目经理准备制作CNC样机(1至2台)2、CNC样机评审通过后由项目经理准备制作CTA样机(53台)1、通过评审后,研发准备相关的产品标准及相关的技术文件移交工程、品质等部门并并下达小批(中批)试产通知2、工程将研发移交的相关技术文件转化为生产技术文件1、生产准备小批量试产(100台)2、生产准备中批量试产(3000台)项目经理研发部门负责人工程部负责人品质部负责人《作业指导书》《产品检验标准》《工艺流程图》《试产通知单》项目经理项目开发人员生产部负责人工程部负责人品质部负责人1、小、中批量试生产出的样机应提供给客户或内部员工测试(试用),品质部负责收集内部员工反馈信息,市场部负责收集客户反馈信息并形成《新产品客户反馈表》提交研发、工程部门进行产品的修改、测试2、技术评审的意见应下发到研发相关部门,根据评审的意见进行相应的设计修改,如需进行工程更改,参照《工程变更管理办法》品质部OQC《品质检验报告》设计评审与成果鉴定工程设计变更修正缺陷小批量试生产(生产部)①系统联调出CNC、CTA样机制定相关质量标准(研发院)生产资料移交(接收部门:工程/品质部)中批量试生产(生产部)②未通过评审通过评审产品检测(品质部)未通过检测通过检测客户/内部员工测试反馈客户/内部员工意见(销售服务部/品质部)评审通过生产定型评审整理相关质量标准(研发/工程/品质)资料移交(文控受控发放)量产(生产部)评审未通过接上页1、项目样机通过测试后,由项目经理对项目样品的测试过程进行全面分析总结,形成《样机测试报告》。2、项目经理组织品质、工程、市场、项目开发组成员及相关领导对开发项目进行评审,形成《设计定型评审表》3、若在评审不通过需进行工程设计变更修改时,研发提供《改模建议书》小批量(中批量)试产产出的产品须品质部进行检测,应出《品质检验报告》研发项目经理项目组成员品质部负责人工程部负责人市场部负责人《样机测试报告》《设计定型评审表》《改模建议书》《试产报告》市场部负责人品质部负责人研发项目经理工程部负责人《新产品客户反馈表》《ECN单》1、研发组织品质、工程等相关部门负责人,依《品质检验报告》、《新产品客户反馈表》、《小批量(中批量)试产报告》对其试产过程进行评审并形成《小批量(中批量)试产评审报告》2、市场部依据《小批量(中批量)试产评审报告》确定是否安排接单量产市场部负责人品质部负责人研发项目经理工程部负责人《新产品客户反馈表》《小批量试产报告》《中批量试产报告》1、研发、工程、品质整理相关质量、技术文件提交体系文控受控2、体系文控按《文件资料控制程序》对相关资料文件进行受控发放品质部负责人研发项目经理工程部负责人文控专员《文件发放/回收记录表》生产按《生产工序管理程序》、《作业指导书》进行生产生产部负责人品质部PQC品质部OQC工程部PE《文件发放/回收记录表》《作业指导书》