中原石化实业有限公司物资采购管理暂行办法第一章总则第一条为了加强实业公司物资采购管理,规范采购行为,在确保正常生产的基础上,努力开拓资源市场,为公司降本增效,提高经济效益,制定本规定。第二条本规定适用于实业公司所属各单位。第二章机构设置、工作范围第三条机构设置:生产厂必须设置物资采购岗位,由各厂主管领导负责管理;业务部设兼职采购岗,由主任负责管理;机关在经营管理部设置供销岗。第四条工作范围:物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品(工作服除外)、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购;经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外,还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等,并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。第五条工作职责1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导审批的物资采购计划。2、根据采购计划制定相应的询价单,依据货比三家的原则,进行正常的询比价工作。3、结合询比价结果制作物资采购审批单,由主管领导审批后执行采购任务。4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序,完成采购工作。5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作,按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表,为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。第三章工作流程和监督第六条各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部,经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划,分类按原(辅)材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等,核定各项月度消耗指标和资金控制额度,凡不超出定额标准的,由公司主管副总批准实施,凡超出定额标准的,由公司总经理批准实施。第七条对于主业来料加工的原材料,一律由公司经营管理部统一办理手续,各单位采购员负责拉运入库。第八条对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购,凡一次性采购超过2万元的,都要签订供应合同,并作为付款依据;对于确要零星采购的,各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购,都必须签订采购合同,低于1万元的固定资产采购,各单位按询比价程序自行采购,但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。第九条各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品,超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购,原则上都要进行招投标。招标由各单位组织,经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求,是否满足招标工作需要投标单位的数量,招标过程是否出现串标等舞弊行为,招标价格是否脱离市场价格等,一经发现舞弊现象,除将其废标外,还要追究单位负责人的责任,并严肃进行处理。第十条经营管理部要利用网站积极了解市场信息,掌握大宗物资的价格走势,主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的,将依据公司考核方案进行考核;若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的,一经核实除依据考核方案进行考核外,还将报公司主管领导批准,在公司内进行通报批评,情节严重的移交当地司法部门处理。第四章对采购资金的统筹控制第十一条为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下,勇闯外部市场,公司在采购资金上给予相应的支持。1、各单位每月申报资金使用计划,其中包括预付款、延付账款等,由公司总经理审批,并到财务部备案。2、在资金计划审批的范围内,各单位可灵活掌握使用方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理:(1)、50万元以下的资金支付,由各单位主管领导签字生效;(2)、超过50万元的资金支付,必须由总经理签字生效。3、资金使用计划必须按月执行,不能跨月份执行。若存在其他原因,本月资金计划未执行完毕,跨月后将不再执行,必须重新申报执行。4、财务部根据资金使用计划,积极筹措资金配合好各单位的经营活动,严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况,超出的资金部分,必须由总经理审批才能执行。5、发生预付资金的情况,各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行,否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后,相应的采购人员要及时索要发票,办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的,公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。第十二条各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况,逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。第五章奖励和惩罚第十三条为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯,根据各单位的生产经营预算,凡本月节约的预算内定额指标,将按100%的比例返还各厂,作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分,将从该单位本月奖金中扣除。第十四条对采购过程中,给单位节约较大资金的采购人员,原则上按不超过节约资金的10%给予奖励,具体金额和办法由各单位自行确定。第六章其它第十五条本办法自发布之日起生效,其它未尽事宜由公司经营管理部解释。附件:1.来料加工原材料供应工作流程2.大宗原(辅)材料采购工作流程3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程4.固定资产的采购流程附件1、来料加工原材料供应工作流程1.经营管理部(经管部)在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单(经管部)→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。附件2、大宗物资采购工作流程1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料(经管部)→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。附件3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程1.申报采购计划(到经管部备案)→2.采购员制作询价单分发询价单位(按季度询价即可)→3.填写采购通知单,领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件4、固定资产的采购流程1.申报采购计划(超1万元要经管部审批)→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记(低于1万元要到经管部备案)。二0一五年十二月日