PPAP全套表单(吐血推荐)

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资源描述

XXXPPAP提交等级序号提交物提交等级世特瑞接收部门等级1等级2等级3等级4等级51零件提交保证书(PSW)──散装材料检查表(如果适用)SSSSR供应商质量部门2可销售产品的设计记录RSS*R──对于专利部件/详细资料RRR*R──对于所有其它部件/详细资料RSS*R3工程变更文件(如果有)RSS*R4XXX工程批准(OTS认可报/DVP/试验报告)RRS*R52TP审核报告RRS*R6小批量试装报告RRS*R7设计FMEARRS*R8过程流程图RRS*R9过程FMEARRS*R10控制计划RRS*R──早期遏制控制计划RRS*R──控制计划(量产)RRS*R11尺寸测量结果RSS*R12材料、性能试验结果RSS*R13外观件批准报告(AAR)(如果适用)SSS*R14二级供应商PPAPRRS*R──二级供应商清单RRS*R──二级供应商零件提交保证书(PSW)RRS*R──二级供应商零件全尺寸检测报告RRS*R15测量系统分析MSARRS*R16初始过程研究RRS*R17供应商专用工装/模具清单RRS*R18检具方案及验收RRS*R──供应商量检具、检测试验设备清单RRS*R──检具方案批准及检具验收报告RRS*R19具有资格的实验室文件RSS*R20E-mark证书(如果需要)SSS*R21经XXX认可的《产品包装方案》(新产品)SSSSS22生产件样品RSS*RS=供应商必须向xxx公司提交,并在适当的场所(包括制造场所)保留一份记录或文件的副本。R=供应商必须在适当的场所(包括制造场所)保存,并在顾客有要求时应易于得到。*=供应商必须在适当的场所保存,并在有要求时向xxx公司提交。CH2019-1-35零件提交保证书(PSW)零件名称:零件号:图纸编号:供应商零件号:工程更改等级:日期:附加工程变更:日期:安全和/或法规项□是□否采购订单号:重量:kg检查辅助编号:检查辅助工程变更等级日期:供应商信息提交公司信息供应商名称/代码xxx公司/部门地址采购质量人员名称邮编适用车型材料报告该部件是否含有任何禁限物质或需要报告的物质?□是□否通过CAMDS报告或用顾客规定的其他表格报告:塑胶件是否标注了相应的ISO标注编码□是□否□N/A提交原因(至少选一项)□首次提交□改为其它选用的结构或材料□产品变更□分供方或材料来源更改□工装:转移、更换、整修或添加□零件加工过程更改□偏差校正□在其它地方生产零件□工装停止使用期超过一年□其它——请说明要求的提交等级(选择一项)□等级1——仅向xxx公司提交保证书(对指定的外观项目,还应提供一份外观批准报告)□等级2——向xxx公司提交保证书和产品样品及有限的支持资料□等级3——向xxx公司提交保证书和产品样品及完整的支持资料□等级4——提交保证书和xxx公司规定的其它要求□等级5——保证书、产品样品以及全部的支持资料都保留在供应商制造现场、供审查时使用提交结果结果:□尺寸测量□材料和性能试验□外观评价□统计过程数据这些结果满足所有设计记录要求:□是□否(如果选择“否“应解释)模型/多穴模/生产过程声明我声明,本次提交所使用的样品是我们生产过程的,且已符合适用生产件批准程序手册第四版的所有要求;我进一步保证这些样品是以件/小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥,以供评审。我还说明了任何与此声明有偏差的内容,见下文。解释/说明:每种顾客的工具是否都已适当地加标签和编号?□是□否□n/a授权的供应商代表签字日期印刷体姓名电话号码传真号码职务E-mail以下由XXX公司填写PPAP保证书处理意见:□正式批准□临时批准□拒绝临时批准有效截至日期:□同意□拒绝质量保证部部长/日期:管理者代表/日期:CH2019-1-35样件检测报告报告编号:□01尺寸检测□02材料检测□03性能检测□04其他□首次抽样□再次抽样□第三次抽样□新的零部件□产品变更□生产迁移□生产过程变更□长期生产停顿□新的二级供应商供应商名称PartNumber零件号供应商代码PartName零件名称编号要求供应商测量结果评价合格/不合格XXX公司测量结果评价合格/不合格供应商确认:备注:XXX公司结论:通过□带条件通过□拒收,要求再次抽样□姓名:部门:电话/传真签名:日期:姓名:部门:电话/传真主管签名:日期:CH2019-1-35外观批准报告(AAR)零件号:图样号:适用范围(车型):零件名称:采购人员代码:工程更改等级:日期:供应商名称:供应商地址:供应商代码:提交原因:□零件提交保证书□特殊样品□再提交□纹理加工前□第一批发运□工程更改其它外观评价供应商表面加工信息表面预处理评价XXX公司代表签字/日期纠正并继续纠正和再提交表面特性合格颜色评价颜色下标三色数据标准样品代号标准样品批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属光泽颜色供货标志零件处理意见DL*Da*Db*DE*CMC红黄绿蓝淡深灰清晰高低高低说明:供应商签字电话日期XXX公司授权代表签字日期CH2019-1-35过程流程图报告编号供应商名称零件号供应商代码零件名称工序号加工移动储存检测操作说明标识关键产品特性标识关键过程性能供应商代表签字:日期:部门/职务:CH2019-1-35潜在过程失效模式及后果分析(过程FMEA)FMEA编号:页码:of项目名称:过程责任部门:编制者:车型年度/车辆类型:关键日期:FMEA日期:(编制)(修订)核心小组:过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)分类潜在失效起因/机理频度(O)现行预防过程控制现行探测过程控制探测度(D)风险顺序数R.P.N建议措施责任和目标完成日期措施执行结果采取的措施严重度(S)频度(O)探测度(D)风险顺序数R.P.N供应商代表签字:日期:部门/职务:CH201-1-35供应商专用工装/模具清单报告编号:供应商名称零件号供应商代码零件名称序号工装/模具号工装/模具名称检修周期预期寿命供应商代表签字:日期:部门/职务:供应商量检具、检测试验设备清单报告编号:供应商名称零件号供应商代码零件名称序号编号/型号名称检测项目精度鉴定周期供应商代表签字:日期:部门/职务:CH2019-1-35二级供应商清单供应商代表签字:日期:部门/职务:零件名称:一级供应商名称:零件号:一级供应商代码:项目名称:SQE:序号二级供应商名称状态/GYR原材料名称原材料牌号/标准外委加工正式工装结束日期%正式工装已结束PPAP日期PPAP状态及备注产能状态特殊工艺状态/GYR其它热处理电镀喷涂焊接扭矩特殊工艺状态说明:G(绿色)状态:审核未发现立即整改项;Y(黄色)状态:审核发现立即整改项,但有整改计划,节点前完成;R(红色)状态:审核发现立即整改项或重大问题,无整改计划;N/A:不涉及。CH2019-1-35注:上述“是”“否”栏填写供应商是否按照要求提交相应的报告,填“否”的需在备注栏说明未提交原因。PPAP检查表编号:供应商名称零件号供应商代码零件名称序号报告名称是否备注1零件提交保证书(PSW)散装材料检查表(如果适用)2可销售产品的设计记录1、xxx图纸;2、一级供应商的图纸──对于专利部件/详细资料──对于所有其它部件/详细资料3工程变更文件(如果有)跟图纸最后一次变更版本对应4xxx工程批准1、OTS认可报告;2、xxx批准的DVP计划;3、试验报告(DV/PV)52TP审核报告6小批量试装报告7设计FMEA8过程流程图提供最新版本9过程FMEA10控制计划──早期遏制控制计划──控制计划(试生产、量产)11尺寸测量结果编号的图纸包括技术条件、尺寸与图纸相对应12材料、性能试验结果材料BOM,供应商,材料报告应提交原始报告,并与材料BOM中序号对应13外观件批准报告(AAR)(如果适用)14二级供应商PPAP──二级供应商清单──二级供应商零件提交保证书(PSW)──二级供应商零件全尺寸检测报告图纸与尺寸相对应15测量系统分析产品特性清单所使用的检具及量具的MSA16初始过程研究1、产品特性清单;2、过程能力研究17供应商专用工装/模具清单18检具方案及验收──供应商量检具、检测试验设备清单──检具方案批准及检具验收报告19具有资格的实验室文件203C、E-mark证书(如适用)21经xxx认可的《产品包装方案》22生产件样品边界样件上述回答“否”的解释或备注:质量工程师/日期科长/日期CH2019-1-35临时批准计划书供应商供方名称:零件名称:供方代码:零件号:临时批准的终止日期:重新提交PPAP日期:适用车型:提交等级:重量(kg)样品编号:检验员:附加样品:包装编号:临时批准编号:变更号:工程变更:日期:供应商输入1、状态(Y/N):尺寸:材料:外观:功能/可靠性:CAMDS:匹配:小批量试装:顾客2、零件认可状态(1)OTS是否已正式认可是:N/A:(2)所有DVP试验是否已结束并满足要求是:否:(3)DVP未能完全符合设计要求,但是否可转为临时批准是:供应商3、行动计划问题(列出所有不符合项)纠正措施完成日期早期遏制供应商(授权签字):电话:姓名和职务:(印刷体)传真:顾客顾客批准(适用时):签字:电话:日期:产品工程师:装车验证工程师:新产品质量/制造技术部:SQE:SQE科长:CH2019-1-35散装材料要求检查表要求/目标/日期主要职责评价条件批准人/日期顾客供方产品设计和开发的验证设计矩阵表设计FMEA产品特殊特性设计记录样件控制计划外观批准报告标准样品试验结果尺寸结果检查辅具工程批准过程设计和开发的验证过程流程图过程FMEA过程特殊特性试生产控制计划生产控制计划测量系统研究临时批准产品和过程确认初始过程研究零件提交保证书需要时,应填写的要素顾客工厂的关系顾客特殊要求文件变更分供方的考虑计划同意人:姓名公司/职务/日期CH2019-1-35供应商产品/过程变更通知当有符合变更发起情形时,完成此表并E-mail给xxx采购部门。xxx采购部门组织内部评审,并反馈结果以及可能要求另外的更改说明或相关特殊要求。致:工程师以下供应商填写:供应商名称供应商代码零件名称零件号设计职责□xxx公司□供应商适用车型提交原因:□产品变更□过程变更选择以下两项填入:□没有质量问题□有质量问题内容:零件号零件名称计划变更日期计划交付日期数量交付场所变更原因:与xxx公司的事先沟通:部门:姓名:质量文件的修订情况:□1.已经完成2.进行中(预期完成时间)3.不需要修订检验/试验的完成情况:□1.已经完成2.进行中(预期完成时间)3.不合适PPAP完成/提交日期:变更内容:□材料/结构□设备(机器、工装、其他)□生产方法/条件(流程)□设计规格□人员□物流(包装/搬运、其他)□二级/三级供方变更□检验方法和检验设备变更前:变更后:以下由xxx公司填写:□同意□拒绝1.是否更改产品图纸?□是□否2.是否需要重新OTS认可?□是□否3.其它验证项目□3.是否涉及异地工厂车型□是□否涉及异地工厂车型产品工程师:主管/日期:部长/项目总监:□同意□拒绝1.是否需要重新小批量试装?□是□否生产部门工艺员(含异地工厂):异地工厂工艺员、总部工艺员主管/日期:总部生产主管部长:总部生产部长□同意□拒绝(是否需PPAP□是□否)采购质量工程师(含异地工厂):异地工厂SQE、总部SQE主管/日期:总部主管部长/项目总监:总部部长/总监□同意□拒绝采购部门:主管/日期:部长:注:此表自2019年X月XX日起实施保存地点:采购部门保存期限:产品寿命+1年CH2019-1-35依据程序:生产件PPAP资料初审清单编号:_____________________零件名称零件号/型号供应商全称/代码零件归属□新车型□年型车□降价□B点供应商□质量整改□右舵□其它是否为新供应商□是潜在审核报告□通过□有条件通过□未通过报告编号:□否OTS认可状态/日期□正式认可□临时认可(到期时间:)认可编号:认可日期:□2TP□通过□带条件通过□过程审核(最近一次)□A级□B级□C级小批量试装/日期试装单编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