部门决算工作总结范文第一部分:预算部门2013年年终总结及2014年工作计划预算部2013年年终总结2014年工作计划回首忙碌而充实的2013年,在公司领导的正确领导与关怀下,我部门发挥本部门岗位专业知识与技能,在日常工作中坚持工作原则,圆满地完成了2013年的各项工作任务。为了全面总结一年来的工作,积累经验,再创佳绩,更好地完成2014年的各项工作目标,结合公司工程进度与本部门工作职责,现对2013年全年工作做以下简要汇报与回顾,并对2014年工作做出安排。一、2013年工作总结1、工程的招标工作由我们部门自行组织招投标工作,从编制招标文件、报价依据和要求,严格审查相关资质,采取“多家报价,综合考评,择优入围”。针对前期工程的情况,我们部门秉持公平、公正的态度寻找具有相关资质的单位,并进行抽查考核,保证参与投标的单位资质真实并具有完成本公司工程的能力。在编制招标文件的时候,我们部门严格按找有关部门的要求进行编制,并完成招标文件的发售、投标文件的回标、开标、定标和中标通知书的签发,保证了工程的正常施工。在2013年预算部完成的招标的工程有:(1)、xxxxx工程勘察招标;(2)、xxxxxx工程招标;(3)、xxxxxx工程招标;2、合同签订与管理预算部日常合同方面工作职责是负责各种与工程有关合同的起草、洽商、签订、会签与监督合同条款的执行,保证合同的合理性、规范性,严格执行公司制定的合同评审制度和会签流程,并完成合同的签订。我们日常合同方面工作涉及场地道路及三通一平合同、临时围墙合同、销售中心设计合同、销售中心钢结构合同、销售中心装修合同、监理合同等,对每一份已签署完成的所有资料都及时分类登记整理,做到底数清、情况明,为以后工程结算、付款打好良好的基础。截止目前已签订各种工程合同共xx份,正在会签的合同有x份,合同总金额约xxx万元。以上合同原件均交由行政部存档,我部门整理、留存复印件并在电脑中做好电子台账、备份,以便日后检索、查阅。3、工程预结算、成本管理工作预算部又一工作重点就是预、结算。在预算方面,我们在接到施工图纸后立即安排查看图纸存在问题,同工程部协调解决,计算工程量、编制清单、调研现行材料价,依据计价规则、相关费用文件编制工程预算及成本;在结算方面,编制和审核用于结算资料的完整性、准确性,认真计算,和相关单位核对,及时准确的完成各项结算。从工程开始就经常到施工现场跟踪工程进度,随时掌控工程进度及施工情况。工程施工过程中发生工程签证及时到现场核实签证内容,保证签证的准确性和真实性。工程结束后同工程部和施工单位到现场量取施工的工程量,力求工程量数据真实,保证公司利益。完成售楼中心钢结构的预算、临时围墙工程、广告围挡工程、售楼部、主体工程基础和主体工程等工程的预算工作。截止目前为止完成前期工程的结算工作,并做好资料的存档工作。完成工程签证审核共x份。随时掌握工程进度及工程款拨付情况,做好每月进度款支付的存档及核实工作,保证同工程有关的每一笔款项支付都清晰明了。随着主体工程的施工,组织扬建和造价咨询公司审核精品排铺的预算价格及工程量,审核并确定精品排铺的预算价格。根据工程进度及所需的材料,到市场去考核各种材料的市场价,并同xx省和xx的价格信息价格做对比,做好台账,根据市场波动价格及时调节成本,严格把控好成本关。4、配合公司各部门完成的工作本部门在做好本职工作外,还配合其他部门完成了相关工作,如:(1)、配合营销部做广告围挡工程的方案确定和价格比对,确定广告围挡施工单位;(2)、配合营销部完成精品排铺的销售面积测算;(3)、配合前期部完成成本核算等工作。二、2014年的工作计划2014年新的一年,在新的一年里,我们会继续做好预算部的本职,在2013年的基础上将工作做的更好。作为公司的预算部,定会以公司效益为前提,做好招投标工作、合同签订于管理工作、预结算工作,做好工程结算,施工成本控制。在本年度计划完成的工作如下:(1)、完成xx工程招标、定标、合同签订工作;(2)、完成xx工程量的预结算工作;(3)、根据确定后的基坑支护方案询土方价并签订合同;(4)、及时掌握省、市造价管理部门的有关政策文件,收集、分析建筑市场人、材、机信息,掌握施工动态,根据施工(或竣工)图、图纸会审、设计变更、现场签证等有关资料,做好预、结算审核工作;(5)、不断丰富工作经验,提高工作技巧,掌握充足的数字资料,为洽商工作提供切实可行的论据支持;(6)、学习并掌握工程成本控制方式、方法,积极干预开发成本,努力降低工程成本支出;(7)、积极进行市场调研,记录工程材料价格资料,认真算好主要材料的当期和基期的价格指数,以便准确进行材料调差;(8)、配合其他部门完成相关工作;(9)、积极完成各项工程预算工作和领导交办的各项事务。为了更好地适应飞速发展的企业要求,计划在2014年要求本部门员工在不影响正常工作的前提下经常深入在建工程施工现场,实地查看工程进度,严格审查工程进度报量。有机会多和同行业其他公司同行们学习、交流预算编制技巧、工程成本管理、工程审计等方面经验,更加熟悉业务;进一步加强与其他部门配合。充分发挥我部门在公司的重要核心岗位作用,为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口,为全面完成公司2014年各项工作目标做出努力和贡献。祝公司事业红红火火!篇二:2012年度麻柳小学部门决算分析报告2012年度部门决算分析报告一、部门基本情况1、部门职能Xx中心小学校是经xx编制委员会批准成立的,在区教育委员会领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。2、机构情况及增减变动原因xx学校是区编制委员会2003年命名的独立法人机构,为经费独立核算单位。(不存在下属单位)3、人员情况及增减变动原因2012年,经区编制委员会确定,我校编制人数30人,现实有在编在职教职工36人,退休教职工34人,长赡人员5人。小学在校学生459人,幼儿园幼儿102人。留守儿童206人。非寄宿生生活补助49人。二、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析(1)2012年我校总收入为5057944.86元,全部为财力安排。财政补助收入占总收入的100%。2012年总支出为5057944.86(基本支出:4754551.86,项目支出:303393元)元,其中:工资福利支出为2048016.55元;占支出的40%;商品和服务支出为540256.91元,占支出的11%;对个人及家庭补助支出为2469671.4元,占支出的49%。2、收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况单位:元1(2)差异原因分析。2012预、决算差异的主要原因:①2012年预算基数为2011年10月的工资。②2012年1月增加薪级工资。③分批兑现退休职或住房补贴653255元。④非住宿生生活补助33000元。⑤奖励性绩工资375600元。3、收入支出与上年度对比分析(1)与上年度各项收入支出的对比分析2(2)收入支出增减变动原因分析2012年和2011年收支增减变动的主要原因:2011年第三步规范公务员津贴兑现与分批兑现退休老师住房补贴是其主要原因。4、资产负债情况分析2011年我校资产总额为3866374.15元,其中:固定资产3129368.2元。2012年资产增加874036.63元。2012年负债总额为930407.72元,与上年相比,增加193401.77元,增加的主要原因是计提了未完成的项目支出费用。5、住房公积金和学校实有人员数超标分析(1)住房公积金超标为公积金缴费基数调整时补缴的2011年10-12月的。(2)我校教职工编制30人,实有教职工36人,超编6人。三、2012年度取得的主要事业成效1、教育教学质量进一步提高,办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可,为地方教育事业发展做出了贡献。2、学校争取专项资金使办学条件得到进一步改善,校园文化建设基本完成。3、获得2011-2012学年度区级“良好学校”称号。四、决算编制中存在的问题及改进建议1、对决算编制的口径理解不足,财务规范化水平有限,迫切希望得到上级有关部门的培训。2、在决算软件操作中存在一些困难。3二〇一二年一月十日4篇三:财政所2015年工作总结【总结1】今年以来,在市委、市政府的正确领导下,市财政局围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,扎实推进各项财政工作,有力促进了经济社会健康发展。一、上半年工作情况上半年,全市一般公共预算收入完成540.9亿元,同比增长10.3%;全市一般公共预算支出556.4亿元,完成全年支出预算的48%,执行进度同比提高0.4个百分点,全市财政运行情况良好。(一)发挥积极财政政策作用,推动经济调结构稳增长1.为促进经济平稳健康发展,及时出台了16项支持经济发展的政策措施,筹措资金87.5亿元,从支持基础设施项目建设、实体经济和金融机构发展、区(市)发展等环节精准发力。2.助力产业转型升级。重点扶持产业技改项目贷款贴息和落实支持中小微企业发展的财政政策,鼓励优势传统产业向高端、智能、信息化发展。筹措7亿元,扩大市级产业引导基金规模,重点用于工业转型升级、互联网工业发展、创客创业投资、蓝海股权交易中心挂牌企业发展等。3.支持缓解企业资金紧张问题。筹措4亿元,与国有投资公司合作设立不低于20亿元的化解银行机构不良贷款资金;筹措2亿元,与国有投资公司合作设立10亿元的转贷引导基金,为小微企业融资提供增信支持,帮助企业破解续贷难题。4.为企业发展营造良好环境。保持对企业既定的优惠政策不变。全年落实结构性减税的各项政策,全面清理涉企行政事业性收费和政府性基金,上半年为企业减轻税费负担39亿元。选取5000家重点企业,分配至8个经济运行服务办公室和各区市,做好相关企业的服务保障工作。简化采购程序,缩短采购周期,提高采购效率。5.统筹资金支持重点项目投资。争取上级专款补助62亿元,同比增长29.2%,为市政基础设施、民生社会事业等项目建设提供财力保障。筹措20亿元,用于加快推进青岛新机场项目拆迁工程和地铁轨道交通项目建设。清理盘活存量资金,统筹用于重点项目和重点领域。6.大力支持区(市)发展。将市与区(市)现行的财政收入分配体制,延期执行到2016年,对四市和原胶南市相关收入继续实行增量全留的政策,进一步增强区(市)的造血功能。安排3亿元的促进区域统筹发展转移支付资金,加大一般性转移支付力度。从2015年起,各区(市)出口退税比2014年增加的部分,区(市)财政不再负担,鼓励区(市)扩大出口。(二)完善财政政策措施,积极支持三创发展战略1.助力科技创新。制定科技金融风险补偿资金管理办法,鼓励银行等金融机构加大对科技型中小企业的信贷支持。设立孵化投资基金,多渠道支持科技企业创新创业。投入8500万元,启动发展科技企业千帆计划。组建运行全国首个海洋科技成果转化基金,对天使投资基金进行增资。加快推进科技成果转移转化,投入4000万元,落实好科技成果转化技术转移六补政策。2.推动大众创业。建立大众创业投资引导基金,面向初创期、种子期企业及创业者提供风险投资、天使投资、贷款担保等融资服务。完善创业贷款政策,将小额担保贷款调整为创业担保贷款。扩大一次性创业补贴范围,将补贴标准由5000元提高到1万元;将小微企业创业补贴标准由现行的1万元提高到最高2万元。支持创业孵化基地、园区等平台载体建设。扩大事业保险基金援企稳岗政策范围。3.支持企业创新。设立海尔海立方创客创业基金,打造创客平台。打造普惠制中小微企业创新创业平台,为中小企业反映诉求、学习培训、享受服务创造良好环境。对孵化器科技型中小企业给予启动资金扶持、房租补贴、研发费用补贴、高新技术企业申报费用补贴等。(三)加大财政投入力度,有效保障和改善民生1.2015年市级通过一般公共预算安排民生支出210亿元,占财政支出的比重达到67.8%,比上年提高2.1个百分点,中央、省、市出台的民生保障政策和市办实事项目得到及时足额保障。2.教育方面,安排35.8亿元,其中包括新建、改扩建幼儿园100所,改善办园条件;