贸易型企业收付款岗位职责第一篇范文:付款员岗位职责付款员岗位职责一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作,除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管,每天下午四点前剩余的现金及时返回财务,库存限额不得超过伍佰元(零钱),特殊情况请示财务经理或副总经理,并同时通告综合部。2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。3、负责审核收购凭证,根据供应部当日收购报价单,认真核对当天价格、数量、金额是否相符,磅单数量与凭证数量是否相符,售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确,准确无误后方可付款,发现于实际情况不符时,及时上报。4、在付款时做到唱收唱付,备足零钞,如数付零款,现金当面点清,避免工作中发生争执。5、认真执行现金管理制度,不准挪用现金和白条子顶现金,不准代付财务费用票据和其他借款票据,特殊情况,付费用或小额借款由财务经理安排。6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动,如有改动,需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总1经理签字方可付款。7、负责填写粮户汇款申请单,需要汇款的客户,留存身份证复印件,根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额,祥细填写汇款申请单,经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作,录入数据要及时、准确。9、负责销售货款及票据的复核工作,认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符,大写小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清,复核后在票据上签字。10、负责营业室卫生、安全、防火等工作,遵守公司的各项规章制度,以公司利益为重,坚守工作岗位,对待客户服务热情,态度和蔼,树立良好的职业道德形象。11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价,掌握当日所需收购资金,及时、准确上报财务现金计划。3、经常与财务室核对借款往来帐目,大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。4、配合收款员做好复核工作,不准一人办理收、付业2务,准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动,磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权,否则承担相应责任。2、因工作失误,现金出现差错由本人负责,不经复核出现的差款由本人负责,复核后出现差款及票据差错,双方各负50%责任,公司规定发现不履行复核手续,不签字的票据,每张票据罚当事人10元。3、粮户汇款申请单,填写汇款地址、帐号出现差错,不经复核由本人负责,经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。四、工作标准1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚,登记及时、字迹工整,不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时,日清日结,准确率达到100%。2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文明用语,找零到角,客户满意度达到100%。3、收购资金做到日清日结,保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。4、熟练掌握本岗位的业务知识,规范化做好本职工作,同时了解其他部门岗位的业务环节。第二篇范文:应收岗位职责篇一范例:应收会计岗位职责职务:应收会计1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理,每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。2、负责复核公司的计划成本和生产单成本,编制成本报表;3认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工明细台帐(按合同号);4额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及责应收帐款帐龄分析;5送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前后报送总经理与财务主管各一份);6合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价报;7合同,并与erp核对录入是否准确;录入excle入、成本明细表;8计划成本核算方法;9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;10现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作;11系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、票的领购,保证发票的安全与使用;12软件当期销售的录入工作;13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工、认真核对并确作,登记应收帐款、对应收帐款金时与客户对帐。负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理与计划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作;14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;15、负责编税务工资表、个人所得税申报表,并进行申报;做到金额与税务帐面相符;16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表,做好纳税申报工作;17、录入excel电子版每日销售与收款明细;18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作;19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况;20、负责内部报表的编制与上报工作,每月十八号前,将内部报表报送到财务主管与总经理各一份;21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表,检查备案报的合理与归档情况;22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。篇二范例:应收会计岗位职责应收账款会计岗位职责目的:强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度,特制定应收账款会计的岗位职责,如下:1)严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据,规格、数量、单价、金额等等。2)负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制,并及时登记应收账款明细账,(手工账、电脑账、总账)等出库月报表,在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。3)负责每月一定要与客户进行往来帐核对,结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。4)负责对来料加工的客户,每月材料的料值易耗核对,加工费核对,结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。上月材料结存重量,本月入库材料重量,本月耗料重量,本月结存重量,并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。5)根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证,并制定每月在10号之前的应收款报表,分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。6)负责监督客户应收款回款情况,有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报,主管部门篇三范例:应收会计岗位职责应收会计岗位职责1、及时完成应收账款的凭证的编制。2、及时完成各月应收账款的对帐工作。3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。篇四范例:应收账款管理员工作职责要求工作职责要求应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等,属于公司的流动资产。第三篇范文:收货岗位职责收货岗位职责【篇一范例:收货验收员岗位职责】一、收货验收员岗位职责直属部门:收货部直属上级:收货主管岗位职责:1、严格按收货程序接收供应商货物,包括码放程序、区域原则、扫描程序、验货程序、验单程序等;2、工作认真、细致、诚实、有条理,确保所有的收货真实、正确、清楚;3、执行生鲜食品和冷冻商品优先收货的原则;4、指导供应商以正确的方式卸货、码放,贴条形码、改换包装等;5、检查核验各种进出道具是否符合放行条件;6、进行周转仓的整理,及时将收到的货物送到楼面;7、保证收货通道的畅通,及时整理空卡板、周转箱、手动叉车等;8、负责收货区域、周转仓的清洁、卫生、安全操作、消防等符合公司标准;9、协助安全人员做好收货区域的车辆秩序管理和外来人员的进出控管工作。主要工作:1、参加部门会议,服从主管安排的岗位,阅读岗位工作日志,做好交接班工作;2、指导和帮助供应商卸货、正确安全码放商品、将条码贴在商品的正确位置上;3、严格执行区域原则,将未收货物、正收货物、已收货物清楚区分开;4、检查磅秤是否准确;5、验收所有的货物,采用开箱抽检、感官检验等方法,参照公司有关质量标准进行;6、负责收货商品的名称与订单一致,收货数量、重量准确无误;7、执行扫描原则,用手提终端逐一进行条码检验,保证所有条形码效,与商品一一对应准确无误;8、执行先退货、后收货的程序;9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货;10、负责送货到楼面相应的位置,负责整理周转仓的货物,按划分的区域堆放货物,保证收货通道的顺畅。辅助工作:1、与供应商保持良好的合作关系,为其提供分内的服务;2、收货设备的维护工作(叉车、卡板、磅秤等);3、废旧纸皮的放行;4、负责收货区域的卫生清洁工作;5、协助安全员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出,维持收货秩序;6、协助进行年度盘点工作。二、收货退货员岗位职责直属部门:收货部直属上级:收货主管岗位职责:1、接受楼面、客服退换货送来的退货,办理退货手续,将商品退给供应商;2、按采购部的指示进行批量的商品退货;3、接受安全部送来的空包装商品,进行电脑库存更进;4、将各个楼面送来的报损商品,统一执行报损程序进行报损;5、统计每日报损金额,归档退货文件,在系统中对已经办理完毕的退货进行定案确认工作;6、将所有需要退货的商品分类、分区域进行整理;7、负责退货工作区域的清洁卫生.主要工作:1、接受营运部门的退货,检查退货单据是否与货物一致,是否有批准签名,批量退货是否与采购部的指示相一致;2、接受楼面的报损商品和安全部空包装商品,进行报损和系统库存的更正;3、做系统的退货定案确认,存档退货报告和统计各个部门每日报损金额;4、通过电话、传真通知供应商来取退货,并为办理退货的供应商办理手续;5、将所有退货商品进行整理,确保每一个供应商的退货全部集中在一起.辅助工作:1、与供应商保持良好的合作关系;2、负责维修商品的跟进;3、本部门工作区域的清洁、安全、消防工作;4、协助做好年度盘点工作.【篇二范例:收货员岗位职责】收货员岗位职责1、检查商品订单是否符合公司的政策;2、对每一单收货进行严格的对单工作确保收货无误;3、与供应商保持良好关系;4、做好收货区域清洁卫生;5、工作认真、细致、诚实、有条理、确保所有收货真实正确清楚;6、指导供应商的正确的方式卸货、堆放、贴条形码等;7、协助防损员做好收货,区域的车辆程序管理和外来人员的控管工作;8、接受超市退换货,将商品退给供应商;9、将超市送来的报损商品,统一按报损程序进行报损;10、将所有退货的商品进行分类分区域进行整理。【篇三范例:收货员岗位职责】收货员岗位职责1按照执行《药品收货管理制度》、操作规程的要求,对到货药品逐批进行收货。2认真对照采购记录核对到货药品,核对运输方式是否符合要求。3对照随货通行单和采购记录和对药品,做到票、账、货相符。4认真核对备案印章及随货通行单样式,检查随货同行单内容,包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位药品出库专用章原印章。5.随货通行单是手写的要拒绝。6.严格记录冷藏、冷冻药品的运输方式,对不符合温度要求的应当拒收。7.认真读取、记录保存冷藏、冷冻药品运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况。不符合温度要求的要拒收。8.对符合收货要求的药品,按照品种特性放于相应的待验区域,或设置状态标志,通知验收员验收。9.冷藏、冷冻药品要放在冷库内待验。