XX有限公司管理审查程序

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XX有限公司管理審查程序文件編號:P-0006版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0006管理審查程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准102.10.151將5.2.4.所屬權責部門或責任人,依指定內容逐項改善執行,執行情況記錄于《會議執行記錄表》內(附表四),…更改為:5.2.4.所屬權責部門或責任人,依指定內容逐項改善執行,執行情況記錄于《糾正與預防處理通知書》(附表四),…劉宗禪方其璧吳燕子表格編號:F-0003-AXX有限公司編號P-0006管理審查程序版本A頁次1OF3版次目錄1.目的…………………………………………………………2/32.范圍…………………………………………………………2/33.權責…………………………………………………………2/34.定義…………………………………………………………2/35.作業內容……………………………………………………2/35.1.流程圖…………………………………………………2/35.2.作業步驟………………………………………………2/36.相關文件……………………………………………………3/37.附件…………………………………………………………3/3制作日期2001.05.11制作部門品管部表格編號:F-0011-AXX有限公司編號P-0006管理審查程序版本A頁次2OF3版次01.目的:保証公司質量管理體系的持續改進、適用性和有效性.2.範圍:影響質量管理體系持續改進、適用性和有效性的重要因素均包含在內.(具體見附表二)3.權責:3.1.董事長:負責主持審查會議.3.2.管理代表:負責召集審查會議.3.3.品管部及相關部門:負責資料的提供.4.定義:(無).5.作業內容5.1.流程圖:(附圖一).5.2.作業步驟:5.2.1審查會議的計划:5.2.1.1時間:定期會議:每年2次,定期進行,由管理代表以《會議通知書》(附表一)形式在會議前5天左右通知相關人員參加.不定期會議:當有突發性質量問題、重大客戶投訴、公司組織或產品結構發生變更應組織召開審查會議.5.2.1.2.出席人員憑《會議通知書》按期出席會議,由董事長主持會議,各單位參加人員從公司整體利益考慮,審查相關內容是否符合ISO9001國際質量管理體系和本公司文件的要求.5.2.1.3審查會議內容(見附表二).5.2.3.執行審查會議:5.2.3.1如管理審查會議確認各項運作是有效的,則繼續維持原運作,如果發現有不符合項,要按《糾正與預防措施程序》執行.表格編號:F-0001-AXX有限公司編號P-0006管理審查程序版本A頁次3OF3版次15.2.3.2.總經理明確規定整改日期,將會議內容和責任落實具體的權責部門和責任人.5.2.3.3.記錄員將會議內容記錄在《會議記錄表》(附表三)后印發給參加會議人員和相關責任人.5.2.4.改善確認所屬權責部門或責任人,依指定內容逐項改善執行,執行情況記錄于《糾正與預防處理通知書》(附表四),具體由管理代表或其指定人員作追蹤確認,以促使質量體系的持續改善.5.2.6.改善結案后,交文控中心歸檔,保存期限3年.6.相關文件(無).7.附件:7.1.管理審查程序流程圖(附圖一).7.2.會議通知書(附表一).7.3.審查會議內容(附表二).7.4.會議記錄表(附表三).7.5.糾正與預防處理通知書(附表四).表格編號:F-0001-A附圖一:XX有限公司管理審查程序流程圖(第A版)流程圖權責部門使用表單管理代表權責部門相關人員董事長相關主管記錄員管理代表文件中心會議通知書會議記錄表會議計划執行會議會議決策執行決策改善確認歸檔

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